Своевременная уплата налогов — обязанность каждого налогового резидента РФ, находящегося в стране 183 календарных дней в году и более. В том числе, получающего доход через сервис Rootpay.
Если налогоплательщик не имеет статуса предпринимателя и самозанятого, согласно законодательству он должен уплачивать налог на доход физлиц. Для этого нужно знать, как заполнить электронную декларацию и какие сроки для этого предусмотрены.
Когда подавать декларацию по форме 3-НДФЛ?
Документ за текущий год подается в местный налоговый орган до 30 апреля следующего года. Таким образом, для налогообложения за 2020 год следует подать декларацию до 30.04.2021 года.
Оплата налоговых отчислений за текущий год производится до 15 июля следующего года. Таким образом, за доходы 2020 года налог уплачивается до 15.07.2021 года.
Сама процедура может производиться онлайн через личный кабинет на портале ФНС России. Также можно самостоятельно сформировать квитанцию и затем оплатить налог в любом банковском учреждении.
Заполняем и отправляем нулевую декларацию УСН за 2021 год за 5 минут
Как заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ?
Варианты подачи декларация в налоговый орган:
- Бумажный носитель (бланк можно заполнить вручную или на компьютере с дальнейшей распечаткой на принтере):
- подается лично;
- подается через представителя с оформлением доверенности на представление интересов физлица;
- письмом в сопровождении описи вложения через Почту России.
- Электронная форма (через личный кабинет налогоплательщика на портале ФНС). Данный вариант требует доступа к самому кабинету или порталу Госуслуг.
- Программа «Декларация» (скачивается на портале ФНС, заполненный документ подается онлайн или в бумажном виде).
Стоит рассмотреть все возможные варианты подробнее.
- Инструкция к заполнению 3 НДФЛ в бумажном виде
Чтобы оплатить налоги на доходы, полученные через Rootpay, нужно дополнительно к декларации предоставлять договор-оферту с сервисом на выполнение работ (услуг). Эти документы скачиваются в личном кабинете Rootpay.
Такой способ скорее подойдет тому, что не первый раз оплачивает налоги подобным путем. В противном случае рекомендуется сделать это через личный кабинет плательщика налогов. Или же использовать специальное программное обеспечение «Декларация».
Как заполнять декларации 3 НДФЛ в бумажном виде?
Для начала следует скачать и распечатать соответствующий бланк. При получении доходов исключительно через Rootpay можно воспользоваться следующей инструкцией. При наличии дополнительных доходов из других источников рекомендуется обратиться к нам за дополнительной консультацией.
На бланке необходимо указать такую информацию:
- Титульный лист
- ИНН — идентификационный номер
- Номер корректировки — 0 (для первичной подачи)
- Налоговый период — 34 (код годового отчетного периода)
- Отчетный период — 2020 (отчетный год)
- Предоставляется в налоговый орган — код (есть на портале ФНС и в местной «налоговой»)
- Код страны — 643 (по классификатору для РФ)
- Код категории налогоплательщика — 760 (для физлиц, предоставляющих 3-НДФЛ)
- ФИО, дата и место рождения — согласно паспорту физлица
- Код вида документа — 21 (паспорт гражданина РФ)
- Серия и номер, кем выдан, дата выдачи — согласно паспорту физлица
- Код статуса налогоплательщика — 1 (для налоговых резидентов России)
- Номер контактного телефона — указать телефонный номер
- Декларация составлена на __ страницах — указать число страниц заполненного документа
Как заполнить УСН, объект налогообложения «доходы» (нулевую)
2. Раздел 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих плате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета»
- ИНН — идентификационный номер
- Код бюджетной классификации — 182 1 01 02030 01 1000 110
- Код по ОКТМО — есть на портале ФНС и в местном налоговом органе
- Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет — размер отчислений для уплаты согласно декларации
3. Раздел 2 «Расчет налоговой базы и суммы налога на доходы, облагаемые по ставке 13%» (заполняется согласно приложению 2)
- ИНН — идентификационный номер
- п. 1.1 , п 1.3 и п. 1.6 — аналогичны, поскольку суммарный годовой доход соответствует сумме строк 070 листов приложения 2 (поступления в валюте переводятся в национальные денежные единицы)
- п. 2.1 и п. 2.9 — аналогичны, поскольку сумма налога (13% от годового дохода) соответствует сумме строк 120 листов приложения 2 (размер налоговой пошлины, рассчитанный для физлица)
4. Приложение 2 «Доходы от источников за пределами Российской Федерации, облагаемые налогом по ставке 13%» — отразить доходы по месяцам. Для каждого выделять свой лист приложения 2. При поступлениях в разных валютах для каждой выделяется отдельная страница.
- ИНН — идентификационный номер
- Код страны по классификатору — 196
- Наименование источника выплаты дохода — Рутвеб Лимитед
- Код валюты — 978 (евро), 740 (доллар)
- Код вида дохода — 32 (иные доходы)
- Дата получения дохода — дата прихода средств.
- Курс иностранной валюты, установленный Банком России — валютный курс проставляется на день дохода, информацию брать на странице Центробанка России :
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте — размер валютных поступлений согласно поступлению от Rootpay
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете в рубли — размер выплат в иностранной валюте умножается на ее курс, установленный Центробанком РФ (в примере: 36*100=3600 руб).
- Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке — рассчитывается как 13% от суммарного дохода в рублях (в примере: 3600*13%/100=468 руб)
- Код валюты — 643 (для российских рублей)
- Код вида дохода — 32 (для иных доходов)
- Дата получения дохода — дата фактического прихода средств на реквизиты
- Курс иностранной валюты, установленный Банком России — (взять на сайте Центробанка РФ)
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте — сумма в долларах, евро и т. п.поступившая от Rootpay
- Сумма дохода, полученная в иностранной валюте в пересчете в рубли — сумма в национальных деньгах пересчитанной по курсу ЦБФР на день получения средств
- Расчетная сумма налога, исчисленная в РФ по соответствующей ставке — рассчитывается как 13% от суммарных поступлений в рублях (в примере: 10000*13%/100=1300 руб)
5. Завершить заполнение подписью и проставлением даты подачи декларации на каждой странице.
Куда и когда сдавать декларацию?
Заполненный документ в двух экземплярах сдается в местный ИФНС до 30 апреля следующего за отчетным года. С обязательным приложением договора-оферты. Правильно заполнить декларацию в налоговую 3-НДФЛ помогут следующие ресурсы:
- Примеры готовых документов по этой форме отчетности.
- Сформированная квитанция для отчислений на официальном онлайн-ресурсе налоговой службы.
Личная подача декларации может пройти быстрее и комфортнее, если заранее записаться на прием через сервис ФНС.
- Инструкция заполнения декларации 3-НДФЛ в личном кабинете онлайн
Электронное заполнение документа не требует специальных компьютерных программ. К заполненной декларации прилагается договор-оферта с Rootpay, который можно скачать в личном кабинете сервиса.
Кому подойдет этот способ заполнения?
Этот способ требует доступа к кабинету налогоплательщика на портале ФНС РФ или к сайту Госуслуг.
Для правильного заполнения налоговой декларации на сайте ФНС следует:
- Войти в личный кабинет на портале российской федеральной налоговой службы.
- Для входа ввести свой логин и пароль, при отсутствии регистрации войти через Госуслуги.
- Для получения пароля доступа в кабинет плательщика налогов следует лично обратиться в налоговую инспекцию любого региона РФ.
- Вход через Госуслуги требует обязательного подтверждения личности путем персональной явки в МФЦ, при помощи электронной подписи, почтой или через интернет-банкинг.
Войдя в личный кабинет, открывается главная страница, где указаны ФИО и ИНН налогоплательщика.
3. Выбрать раздел «Жизненные ситуации», где можно начать заполнение и/или подачу 3-НДФЛ.
4. Далее нужно выбрать «Заполнить онлайн». Причем, в любой момент заполнения документа можно сделать паузу. И вернуться к сохраненному и готовому к редактированию черновику в другое время.
Если документ был заполнен в программе «Декларация», следует выбрать вариант загрузки файла.
5. Выбрать ИФНС и указать отчетный период, за который уплачиваются налоги:
- Узнать свой налоговый орган можно через специальный сервис на портале ФНС или по месту регистрации
- При первом заполнении декларации за заданный период ответить «Да», при повторной подаче — «Нет».
- Выбрать доходы, о которых нужно отчитаться. Если декларируются исключительно деньги, поступившие через Rootpay, выбрать «За пределами РФ» и нажать «Добавить источник дохода». При необходимости и наличии дополнительных доходов, НЕ проходивших через Rootpay, можно обратиться за консультацией в поддержку сервиса.
6. На вкладке «Доходы за пределами РФ» заполнить информацию, опираясь на данные личного кабинета Rootpay о выполненных работах и услугах:
- Наименование — Рутвеб Лимитед
- Код страны — 196–Кипр.
- Налоговая ставка — 13%
- Вид дохода — 4800 (иные доходы)
- Предоставить налоговый вычет — нет
- Сумма дохода в валюте — сумма непосредственно пришедшая на реквизиты
- Дата получения дохода — дата поступления средств
- Дата уплаты налога — пропустить
- Для поступлений в рублях:
— Наименование валюты — 643 (для Российского рубля)
— Курс на дату дохода – 1 у.е. = 1 руб.
— Курс на дату уплаты налога — пропустить - Для поступлений в евро или долларах:
– Дата получения дохода — по поступления средств
– Наименование валюты — 978 (для евро) или 840 (для долларов)
– Курс на дату дохода — принимается по курсу Центрального банка РФ на день поступления дохода:
– Вид дохода — 4800 (иные доходы)
– Сумма дохода в валюте — сумма поступивших средств
– Сумма в рублях по курсу ЦБ — расчет происходит автоматически согласно курсу Центробанка
При поступлениях в разных валютах, нужно каждую указывать отдельно. К примеру, при выплатах в течение одного месяца в рублях и долларах отражается рублевый и долларовый доход по отдельности. А в декларации подается отчет помесячно. Поэтому нажать «Добавить источник дохода» нужно столько раз, сколько месяцев приходили выплаты через Rootpay. При этом можно ориентироваться на образцы, лишь указывать свои суммы и даты.
7. При наличии налоговых вычетов, следует заполнить соответствующие данные, в противном случае нажать Далее.
8. Здесь указывается сумма налоговых отчислений, а электронная декларация становится доступной в форматах PDF и XML.
- Для личной подачи в ИФНС документ скачивается в PDF и распечатывается
- Для подачи онлайн нужно приложить договор с Rootpay. И подписать декларацию цифровой подписью. Причем она используется как при заполнении на портале, так и в программе «Декларация».
9. Выбрать «Подтвердить и отправить». Далее должно прийти электронное сообщение из налоговой о получении документов, которое следует передать в онлайн-чат службы поддержки Rootpay.
После подачи декларации можно произвести оплату налогов онлайн в личном кабинете на портале ФНС России — nalog.ru. Или же самостоятельно сформировать квитанцию и оплатить налог в любом банке.
Инструкция заполнения декларации 3-НДФЛ в программе «Декларация»
Это самый удобный способ заполнения данного документа. Для этого необходимо скачать программу и сформировать файл для онлайн-процедуры или для распечатки и подачи лично. К самой декларации должен прилагаться договор-оферта с Rootpay и акты, отражающие выполненные работы и оказанные услуги. Последние быстро генерируются и скачиваются в личном кабинете сервиса.
Инструкция по заполнению 3-НДФЛ с помощью ПО Декларация
- Скачать программное обеспечение с портала ФНС и установить на компьютер. При этом версия программы должна соответствовать отчетному году, за который платится налог.
2. Открыть программу, выбрать вкладку «Задание условий» и ввести информацию:
- Тип декларации — 3-НДФЛ
- Номер инспекции — узнать на портале ФНС или в местном органе
- ОКТМО — узнать на портале ФНС или в местном органе
- Признак налогоплательщика — Иное физлицо
- Имеются доходы — В иностранной валюте
- Достоверность подтверждается — Лично
3. Следующим шагом заполняются сведения о декларанте. Вся информация должна строго соответствовать паспортным данным и свидетельству ИНН. Здесь же указывается контактный телефонный номер.
Во время заполнения следует периодически сохранять введенные данные.
4. Выбрать Доходы за пределами РФ, нажать зеленый «плюсик». Таким образом добавляется суммарный месячный доход в одной валюте, полученный через Rootpay.
- Ввести запрашиваемую информацию на вкладке Доход:
— Наименование источника выплаты: Рутвеб Лимитед
— Код страны:196 - Нажать Да
5. Ввести остальную информацию:
- Дата получения дохода — по дате прихода денег
- Дата уплаты налога — можно указать предельный срок — 15 июля следующего за отчетным периодом года
- Для поступлений в рублях ввести такие данные:
— Наименование валюты — 643 (для российского рубля)
— Отметить «Автоматическое определение курса»
— Код дохода — 4800 (иные доходы)
— Сумма в иностранной валюте — ввести размер в рублях
— Налог, уплаченный в иностранном государстве — 0
- Для поступлений в евро или долларах ввести:
— Дата получения дохода — по прихода средств от Rootpay
— Наименование валюты — 978 (евро) или 840 (доллар)
— Укажите курс валюты к рублю на дату дохода — принимается по данным Центробанка РФ на день поступления дохода:
- Вид дохода — 4800 (иные доходы)
- Сумма в иностранной валюте — согласно поступивших средств
- Доход в рублях по курсу ЦБ — расчет ведется автоматически
- Налог, уплаченный в иностранном государстве — 0
8. Ввести информацию о доходе за другой месяц, снова нажав на зеленый плюс. Также добавляется информация о поступлениях в другой валюте за тот же месяц.
Получение дохода в разных валютах необходимо отражать по отдельности. Например, при выплатах в одном месяце в рублях и долларах эти поступления вписываются отдельно. Также подается свой отчет по каждому месяцу. Поэтому нажать «Добавить источник дохода» нужно столько раз, сколько месяцев приходили финансы через Rootpay. При заполнении можно ориентироваться на образцы, указывая лишь свои суммы и даты.
9. При наличии права на налоговые вычеты, отметить это в соответствующем разделе.
10. Нажать «Проверить»
Если документ заполнен правильно, появится информация о его успешной проверке. В противном случае будет предложено добавить недостающие данные.
11. Готовую декларацию можно распечатать или скачать в формате PDF.
Как и когда подавать декларацию лично в распечатанном виде?
- Выбрать Печать (кнопка 1), если планируется лично сдать бумажный вариант декларации.
- На всех страницах проставить подпись и дату подачи документа в налоговый орган.
- Распечатать в двух экземплярах договор-оферты с Rootpay и на всякий случай выписку из банка, где видно поступление денежных средств.
- Два экземпляра заполненной декларации с остальными документами сдать в ИФНС. Граничный срок подачи декларации за текущий год — 30 апреля следующего года.
Если планируется подать декларацию онлайн в личном кабинете налогоплательщика на портале ФНС, необходимо выбрать Файл XML (кнопка 2). Сохраненный в этом формате файл подается согласно описанной выше инструкции.
Сервис ФНС предлагает воспользоваться предварительной записью на прием для личной подачи документа. Оплата налогов происходит онлайн или же по сформированной квитанции в банковском учреждении.
Теперь вы знаете, как заполнить декларацию онлайн. Если необходима дополнительная консультация, наша служба поддержки всегда готова ее предоставить в онлайн-чате или по электронной почте.
Источник: rootpay.ru
Как распечатать декларацию из личного кабинета налогоплательщика
Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»
Выберите год, за который составляется налоговая декларация. (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя).
Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.
Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»
Выгрузка декларации в формате xml
Выгрузить декларацию в формате xml можно 2 способами: 1 способ (Приложение 11, Приложение 12):
- В следующем окне выберите путь, по которому следует сохранить файл декларации. Нажмите Сохранить.
- Перейдите в раздел Декларирование/Приложение 11. Нажмите Сохранить декларацию.
Выгрузка декларации по 12 форме осуществляется аналогично. 2 способ (Мастер подготовки декларации): Выгрузите декларацию в формате xml с помощью Мастера подготовки декларации по.
Выбор вычетов
Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог, либо позволяет вернуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет.
Выберите вычеты, которые необходимо включить в декларацию и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».
Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку с процентами.
4.1 По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:
4.2 При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.),находившегося в собственности менее 3-х лет:
Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества.
5.1 Для получения имущественных налоговых вычетов во вкладке «Имущественный налоговый вычет» введите данные о расходах на приобретение жилья и погашение процентов по целевым кредитам.
5.2 Если вы дополнительно хотите получить социальный налоговый вычет, выберите соответствующую вкладку в меню вычетов.
Для получения социальных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующем поле.
Укажите сумму расходов в соответствующей строке.
Как восстановить декларацию по НДФЛ из файла xml ?
Сделал декларацию в Налогоплательщик 2011 — сохранил как xml и в родном формате — но родной файл потерялся — как, в какой программе преобразовать оставшийся xml в заполненные бланки декларации?
Сделал декларацию в Налогоплательщик 2011 — сохранил как xml и в родном формате — но родной файл потерялся — как, в какой программе преобразовать оставшийся xml в заполненные бланки декларации ? А в Сервисе функции Загрузить из xml нет?
Нету Если попытаться открыть — выдает ошибку. Признак слабости программы. QuckPatent, а в Налогоплательщик ЮЛ не пробовали?документы-документы по НДФЛ-2-НДФЛ-загрузить (красная стрелочка) Не все, но очень многие пользователи современных компьютерных систем зачастую сталкиваются с непонятными файлами формата XML. Что это за данные и зачем они нужны, знает еще меньше юзеров.
Ну а какой программой открыть файл XML, понимают вообще единицы.
Хотя в этом вопросе все достаточно просто, тем не менее иногда возникают и проблемы. Посмотрим, что к чему.
Заполнение заявления на возврат налога
Заявление на возврат
Пример заполнения формы 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика»
Выберите год декларации и файл. Вложите подтверждающие документы, подпишите электронной подписью и направьте декларацию в инспекцию. В случае представления декларации с целью получения налогового вычета не забудьте направить заявление на возврат.
Как открыть файл XML – рассмотрим самые простые методы
Как мы поняли, на ПК установлено определённое число программ, которые могут открыть этот файл. Обычно, в таких случаях, Windows предлагает сделать выбор из специальных программ, способных открыть данный файл. В интернете данные файлы обычно открывают роботы поисковых систем в автоматическом режиме, и обычный читатель сайта этого не замечает. Но чем его можно открыть простому человеку?
Давайте кликнем по такому файлу мышкой и попробуем его открыть.
Получение налогового вычета у работодателя
Образцы, разъяснения, инструкция – все это вы сможете найти в нашей статье. Мы покажем вам, как легко и бесплатно можно заполнить декларацию 3-НДФЛ в Личном кабинете налогоплательщика.
Допустим, у этого гражданина стоимость жилья составила 1 800 000 рублей, купил он его на вторичном рынке и зарегистрировал право собственности на него 16 мая 2021 года.
2 Жизненные ситуации
3 Подать декларацию 3-НДФЛ
4 Выбираем способ подачи декларации — онлайн
5 Выбираем нужный год и отмечаем нужные ответы
6 Жмем клавишу Далее
7 Выбираем вид дохода (в России или нет) и жмем Далее
8 Выбираем вид вычета и отмечаем его (можно выбрать несколько видов вычета)
9 Чтобы внести данные по работе, надо выбрать источник
10 Со справки 2-НДФЛ переписываем данные о работодателе и жмем Добавить доход
11 Переписываем данные со справки 2-НДФЛ
12 Продолжаем вносить данные со справки 2-НДФЛ
13 Вносим вычет на обучение
14 Заполняем данные по имущественному вычету
15 После того, как мы внесли данные по квартире, прикрепляем подтверждающие документы и потом жмем клавишу Далее
16 Мы можем скачать декларацию и проверить визуально все данные
17 Отправка 3-НДФЛ
Все, ваши документы ушли в налоговый орган.
Конечно, по ходу заполнения могут возникать вопросы и сложные ситуации, которые в настоящей статье не были расписаны. Пишите нам – мы сразу поможем вам разобраться.
А для тех, кому сложно самостоятельно сформировать пакет документов, предлагаем услугу по заполнению декларации 3-НДФЛ.
Как открыть xml через браузер
При двойном щелчке по файлу он в большинстве случаев открывается через браузер, причем через тот, который назначен браузером по умолчанию на данном компьютере (в основном это Microsoft Edge для Windows 10).
Но эта настройка изменяемая:
- Подтвердите действие кнопкой «OK».
- На вкладке «Общие» нажмите «Изменить» и выберете нужный браузер или иное приложение, через которое нужно открывать файл.
- Нажмите на файл правой кнопкой мыши, вызвав контекстное меню, найдите пункт «Свойства» (расположен внизу).
Пример сведений из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в п.5 ст.173 НК РФ (Раздел 12)
Раздел 12 декларации НДС (утвержден также приказом ФНС ) заполняется только в случае выставления счета-фактуры с выделением суммы налога следующими лицами:
- лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.
- налогоплательщиками при отгрузке товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость;
- налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость;
Пример сведений в формате xml
Как открыть файл XML присланный Росреестром?
Я не могу сказать точно, зачем чиновники этой службы так мудрят, но, самый лучший способ открыть файл XML от Росреестра, это, как не смешно это звучит, можно на самом сайте Росреестра.
Вся процедура довольно полно показана в следующем видео. На официальный сайт Росреестра можно зайти по ссылке. На сайте также можно официально обратиться в поддержку этой организации. Кроме этих программ, открыть XML могут прочие браузеры, а не только Internet Explorer.
Открывает данный файл другая программа Office «Excel». Но, для файлов этого расширения существуют специальные программы, в которых включена углублённая поддержка синтаксиса данного языка. Это программы: — XML Pad, EditiX Lite Version, XML Marker.Вывод: — Открыть XML файл довольно просто, достаточно кликнуть по нему одним курсором мышки, и он откроется в одном из браузеров.
Но, в режиме открытия файла в браузере, мы не можем его редактировать.
Для редактирования я рекомендую применять «Notepad++».
Если же вам необходимо провести более тщательное редактирование файла, я рекомендую применять программы из предыдущего абзаца, вроде XML Marker. Успехов!С уважением, Андрей Зимин 23.11.2018
Преобразования
Как говорилось выше, XML также позволяет эффективно использовать и повторно использовать данные. Механизм повторного использования данных называется преобразованием XSLT (или просто преобразованием).
Вы (или ваш ИТ-отдел) можете также использовать преобразования для обмена данными между серверными системами, например между базами данных. Предположим, что в базе данных А данные о продажах хранятся в таблице, удобной для отдела продаж.
В базе данных Б хранятся данные о доходах и расходах в таблице, специально разработанной для бухгалтерии.
База данных Б может использовать преобразование, чтобы принять данные от базы данных A и поместить их в соответствующие таблицы.
Сочетание файла данных, схемы и преобразования образует базовую систему XML.
На следующем рисунке показана работа подобных систем. Файл данных проверяется на соответствие правилам схемы, а затем передается любым пригодным способом для преобразования. В этом случае преобразование размещает данные в таблице на веб-странице. В следующем примере представлено преобразование, которое загружает данные в таблицу на веб-странице.
В следующем примере представлено преобразование, которое загружает данные в таблицу на веб-странице.
Суть примера не в том, чтобы объяснить, как создавать преобразования, а в том, чтобы показать одну из форм, которую они могут принимать. Name Breed Age Altered Declawed License Owner В этом примере показано, как может выглядеть текст одного из типов преобразования, но помните, что вы можете ограничиться четким описанием того, что вам нужно от данных, и это описание может быть сделано на вашем родном языке. Например, вы можете пойти в отдел ИТ и сказать, что необходимо напечатать данные о продажах для конкретных регионов за последние два года, и что эти сведения должны выглядеть так-то и так-то.
После этого специалисты отдела могут написать (или изменить) преобразование, чтобы выполнить вашу просьбу. Корпорация Майкрософт и растущее число других компаний создают преобразования для различных задач, что делает использование XML еще более удобным.
В будущем, скорее всего, можно будет скачать преобразование, отвечающее вашим потребностям без дополнительной настройки или с небольшими изменениями. Это означает, что со временем использование XML будет требовать все меньше и меньше затрат.
Продвинутый «Блокнот»
Используя софт с названием Notepad++, скачать который рекомендую на официальном сайте по ссылке , Вы сможете не только просмотреть код, но и отредактировать его при необходимости:
Также, в сети можно найти массу онлайн сервисов и специальных утилит. Вот некоторые из них:
- xmlgrid.net (нажимаем на кнопку «Open file» и выбираем файл);
- EditiX Lite (скачиваем, устанавливаем приложение);
- XMLPad (нужно скачать софт, инсталлировать на ПК).
Откровенно говоря, для простого просмотра достаточно и браузера. Но если намерены вносить корректировки, то придется обратиться к специфическому ПО.
Я рассказал, как открыть XML файл в читаемом виде, способов немало. Практически все они схожи между собой, поэтому, достаточно и тех, которые я перечислил в обзоре.
Хотелось бы узнать Ваше мнение по теме, которое можете высказать в комментариях.
Источник: hmld.ru
Камеральная проверка 3-НДФЛ
Кому подходит эта статья: ИП на общей системе налогообложения и гражданам, которые продали имущество (машину, землю, квартиру и т.д.), либо претендуют на получение налогового вычета.
Индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, некоторые категории иностранных граждан и все физлица с дополнительным доходом или желающие получить налоговый вычет – далеко не полный список тех, кто должен сдавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Камеральная проверка налоговой декларации при этом обязательна. Как она проходит, какие у нее могут быть итоги и последствия для налогоплательщика – читайте в нашей статье.
Кто сдает 3-НДФЛ
Декларацию по форме 3-НДФЛ представляют не только отдельные категории российских граждан, но и в двух случаях – налоговые резиденты РФ, если:
- получен доход за пределами нашей страны и при этом отсутствуют договоренности об избежании двойного налогообложения между РФ и страной резидента;
- получен доход в РФ, но НДФЛ не удержан.
Отметим, что некоторые категории физлиц по определению самостоятельно рассчитывают и платят НДФЛ, это:
- ИП на ОСНО;
- нотариусы, адвокаты и некоторые другие категории физлиц.
Источники дополнительных доходов, о которых обязательно узнают налоговики – это:
- продажа личного регистрируемого имущества (автомобили, недвижимость, включая землю) или доходы от его аренды;
- выигрыш в лотерею.
Резиденты РФ, пройдя дорогостоящее лечение (например, имплантацию) могут полностью возместить лечение за счет возврата удержанного (начисленного) НДФЛ. Конечно, если годовая сумма этого налога не будет меньше стоимости лечения.
Налоговое законодательство предусматривает несколько видов вычетов по НДФЛ:
- стандартные налоговые вычеты, которые предоставляются различным категориям граждан, в том числе льготникам ( ст. 218 Налогового кодекса );
- социальные налоговые вычеты в связи с расходами, в частности, на обучение, лечение, софинансирование пенсии и т. д. ( ст. 219 НК РФ );
- инвестиционные налоговые вычеты, которые применяется к некоторым операциям с ценными бумагами и по индивидуальным инвестиционным счетам ( ст. 219.1 НК РФ );
- имущественные налоговые вычеты, предоставляемые в связи с продажей имущества, приобретением жилья и выплатой процентов по ипотечным кредитам ( ст. 220 НК РФ );
- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами ( ст. 220.1 НК РФ );
- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе ( ст. 220.2 НК РФ );
- профессиональные налоговые вычеты, на получение которых имеют право ИП, адвокаты, нотариусы и т. д. ( ст. 221 НК РФ ).
При этом возврат налога действует лишь для ставки НДФЛ 13%. Именно поэтому на него могут претендовать только налоговые резиденты.
Помимо резидентства, на возврат налога могут действовать следующие ограничения:
- размер денежной суммы;
- отчетный период;
- количество применений.
Так, при покупке жилья можно применить вычет только один раз в жизни, но при этом возврат налога возможен в режиме переходящего остатка. Вычеты за лечение и образование переходящего остатка не имеют, но их можно использовать за каждый год, когда такие услуги были оплачены.
Сроки сдачи декларации по форме 3-НДФЛ
Отчетный период по НДФЛ – год и только после его окончания можно сформировать отчетность, без каких-либо исключений для возврата налога. Под исключение из правила подпадает только прекращение деятельности, доход от которой физлицо получает самостоятельно, без какого-либо налогового агента.
В случае прекращения деятельности отчетный период также исчисляют с начала года, но не до его завершения, а до момента прекращения деятельности. С этого момента необходимо отсчитать пять дней для определения срока на предоставление 3-НДФЛ.
Кроме того, декларация должна быть представлена им не позднее чем за один месяц до выезда за пределы территории РФ.
Если деятельность не прекращалась, то стандартный срок отчетности – до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ). Например, за 2018 год ИП на общей системе сдают 3-НДФЛ до 30 апреля 2019 года.
После камеральной проверки налоговой, которая осуществляется в течение 3-х месяцев после подачи декларации и заявления, заявитель должен получить письменное сообщение. Оно должно содержать положение о предоставлении вычета или об отказе в нем. Поэтому после подачи декларации и заявления, а также принятия ИФНС положительного решения можно рассчитывать на возврат суммы излишне уплаченного налога в течение 1 месяца.
В том случае, если налоговая не перечисляет имущественный вычет в срок, то есть по истечении 4 месяцев, можно подать жалобу. Налог обязаны вернуть при условии, что у ИФНС нет претензий к документам и декларации, в ином случае срок возврата может затянуться.
Применить налоговый вычет возможно только в трехлетний срок, после осуществления льготируемых расходов (п. 7 ст. 78 НК РФ). Так, заявить о своем праве на возврат налога со стоимости лечения, оплаченного в 2018 году, можно до конца 2021 года.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ
Наиболее оптимально использовать специальную бесплатную программу от ФНС. Найти ее можно, выполнив действия, пронумерованные на рис. 1 от 1 до 3:
- в верхней поисковой строке сайта nalog.ru выберете свой регион;
- в следующей поисковой строке наберите 3-НДФЛ;
- нажмите «Найти».
На открывшейся странице также выполните последовательные действия, которые на рис. 2 пронумерованы как 1-4:
- в настройке поиска рекомендуем нажать на «Выбрать все» (действие № 1);
- регион лучше выбрать свой (действие № 2);
- применить выбранные параметры (действие № 3);
- выбрать из выпавшего списка строку «Программа подготовки сведений по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ» (действие № 4).
На открывшейся странице необходимо выбрать год, за который вы хотите сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, нажав на него. На рис. 3 выбран 2018 год (действие № 1). Далее необходимо загрузить предложенные файлы (действия №№ 2-4).
Внимательно изучите скачанные файлы и точно следуйте им.