Можно ли 3 НДФЛ подать за 2 года

Возврат НДФЛ и все же: можно ли переносить на следующий год Девочки заполнила деклорацию 3-НДФЛ в программе (делаю вычет на мужа). Я ИП и НДФЛ не плачу,...

Девочки заполнила деклорацию 3-НДФЛ в программе (делаю вычет на мужа).

Я ИП и НДФЛ не плачу, соответственно оформить на себя не могу.

По коду 1 превышаем порог в 120 тыс. (социальный налоговый вычет на лечение — не дорогостоящее) где то на 60 тыс. руб:(. И это я даже еще лекарства не считала, и не буду уже судя по всему, зря собирала рецепты.

Несколько раз видела комментарии, что остаток суммы, подтвержденной справками, можно подать еще раз в следующем году. Другие же наоброт писали,что нельзя перенос делать на следующий год.

Кто то на деле пробовал переносить на следующий год, или может в налоговой узнавал?

Пыс. Налог уплаченный мужем позволяет гораздо большую сумму вернуть. обидно.

Комментировать

Недавно была у врача и она мне сказала,что вычет можно уже переносить на сл.год, это уже точно!К ним приходила тетя из налоговой и рассказала это!

e-lllenka вот пишет ниже очень подробно в каких случая можно переносить, а в каких нельзя.

Социальный налог, куда относится и лечение на следующие года не переносится. У меня около 550 тыс за 2014 год без возврата. Хотя в 2013 и 2015 есть уплаченные налоги, но.

Налоговый вычет за 3 года как получить возврат НДФЛ за 3 года за квартиру, лечение и обучение 3-НДФЛ

Спасибо, первый отзыв по теме;) откуда тогда народ пишет про перенос- наверно от балды:((

Скорее всего путают с имущественным, который ограничен суммой, но не ограничен сроками. Или считают раз можно подавать за три прошлых года,п3тают что лечение и возврат возможны только год за год определенный.

Вот и мне подскажите пожалуйста. Налоговый вычет получаю уже третий раз. За 2013 г -успешно. Недавно нашла один чек, который в 2013 г не учитывала. Получила на него справку и документы, можно его подать вместе с чеками за 2014 год?!

Вы можете подать и на этот чек, но корректировой по 3-НДФЛ 2013 года, просто ставите в программе номер корректировки 1 и прибавляете этот чек к сумме. Подавайте в 2014/15/16 году. А чеки за 2014 год оформляете 3-НДФЛ за 2014 год.

Ага! Спасибо.

В смысле- а мне написала что нельзя переносить? Я об этом и спрашиваю- если я сейчас по коду 1 подам на 120 тыс, а остаток чеков подам в следующем году в 3 НДФЛ корректировкой- значит все таки можно переносить.

Переносить нельзя. Можно дополнительно подавать корректировки, если чеки нашлись и т.п. Но подаете в этой же декларации, этого же года, только добавляете эту сумму и подаете ее с цифрой корректировки 1. Вы ее не можете включить в лечение 2014 года (у девушки). Находить чеки и подавать корректировки вы можете в течении 3-х лет после года к котором проводилось лечение.

Но все чеки каждого года только в декларации и к вычету этого же года. Девушка нашла чек и если у нее остались налоги для возврата, конечно нужно и можно досдавать. У вас же перебор по коду 1 в одном году. Их не вернете.

то есть подавать корректировку можно, только если в предыдущей декларации по коду 1 сумма не превысила 120 тыс. Тогда бы я могла подать корректировку? Девушка вроде не писала что у нее меньше 120 было тоже

Заполнение декларации 3-НДФЛ за 3 года СРАЗУ: подаем 3-НДФЛ на вычет при покупке квартиры за 3 года

Именно так. Если у вас хватает налогов уплаченных и вы не превышаете суммыв 120 тыс, то пожалуйста, подавайте корректировки хоть на каждый найденный чек.А девушка не уточняла, что у нее был перебор или нехватка налогов, соотвественно по умолчанию я считаю, что все в норме и ей просто нужно найденный чек как-то тоже пристроить.И основной ее вопрос был » можно ли подать чек 13 года с чеками 14″. Мой ответ был, что вместе нельзя. 13 год в корректировку 13 года, а чеки 14 — в свою новую декларацию за 14 год.См.личку)

Лар, эко-дорогостоящее лечение и оно плюсуется отдельно. http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_nv/soc_nv_pm/ посмотри здесь примеры. Если муж в тот год заплатил сумму налога хорошую, то вернут все как положено. Поэтому все мед справки тоже нужны и тоже плюсуй

Олесь я знаю. Написала ниже. У меня дорогостоящее 215 тыс.И обычное вышло 180 тыс.Лишних справок по коду 1 осталось на 60 тыс. Лекарства даже считать не стала. Они тоже по коду 1 идут.Ты подавала уже 2 НДФЛ?

Ну, если не влезаете по уплаченному, тогда действительно нет смысла плюсовать еще лекарства.. Второй раз подача будет считаться исправлением и по базе пробьют, что уже Вам делали возврат

подождем, может кто опытный придет — ответит. или уже поеду когда в ИФНС буду у них спрашивать

Да, давай.. но, мне кажется, что не возьмут остаток по лекарствам.. Хотя было бы для нас просто супер. Лишняя копеечка для нашего сообщества-это просто подарок. Мы столько денег выбрасываем, когда пролетаем.

Если удастся подать разницу в следующем, тогда спасибо за полезную информацию, т к от тебя это узнала.

А там же как-то делится на код 1 и код 2. В 3-НДФЛ. Я буду через фирму оформлять это (500 рэ), сейчас во всех лабах и клинике заказала справки и лицензии.

да в программе делится на код 1 и код 2. у тебя 1 же протокол был: а у меня 2 свежих, 1 крио, анализов на 50 тыс., гистера 3 шт. на 50 тыс. ну и на мужа там еще расходы. по коду 2 идет только протокол, икси-пикси и криопроткол сам ( у меня получилось 215 тыс. только по коду 2.. криохранение, анализы, приемы, лекарства по коду 1. я уже месяца два как все собрала — сегодня свободный день.Дольше всего наверно уйдет время на ксерокопию всей лабуды.

У меня был свежий+крио, а вот уже все касаемо Б и ее ведения пошло на 2015 год уже. Не знаю, мне в фирме сказали все притаранить, там распределят)) Как-то же возвращают хорошие суммы!

Это надо чтобы клиника много справок с кодом 2 выдала. Некотрым писали лекарства на проткол давали справки под кодом 2.А вот по 1 коду получишь, неважно сколько потратил только 120тыс х 13%=15600р. Как я не пыталась — программу не обмануть:))))

А, ну посмотрим. 15600 канеш несерьезно))

если справки уже получила можешь прикинуть. сложи все что под кодом 2 и умножь на 13% и плюс 15600. вот и вся помощь от госудраства.

Неа, не забрала еще. Но у меня по 2-НДФЛ всего 42 тыс с копейками)
в сымле наверно по 3 ндфл. Остаток можешь на мужа оформить

Нет, 2-НДФЛ, ее мне выдали на работе, в ней указано, сколько я уплатила налога за прошлый 2014 год. А 3-НДФЛ это как раз для налоговой. На мужа без вариантов, он получает за жилье вычет))

а точно. во я перепутала

Ань,а почему на мужа без вариантов? Имущественный вычет же переносится,в отличии от вычета за лечение. Вы тоже можете с мужем поделить получение вычета за лечение, если твоих уплаченных налогов на всё не хватит. А если у мужа будет еще оставаться денег от уплаченных налогов,то он оформит на них имущественный вычет. Просто он будет чуть дольше возвращать имущ вычет и всё.

Это не помощь в чистом виде.Это ваш налог.Как tax-free. Я в прошлом году вернула 65 тыс, в этом планирую 77. все офорляла на себя и на мужа. У мужа белая зп пшик, но эти самые 120 тыс можно повесить на него. У меня белая ЗП больше, соотн-но весь крупняк я взяла на себя.

Помощь это образно, понятно что это уплаченный налог можно вернуть. А по теме не подскажешь, опыт же большой. По коду 2 у меня всего 200 тыс с копейками и столько же по обычному лечению- код 1. Я могу возврат только на мужа делать- писала в теме.можно остаток по 1 коду на будущий год подать?

К сожалению переносить невозможно по социальному вычету. Код 2 оформляйте на того, у кого белая ЗП больше — код 2 ограничивется только уплаченным вами налогом -уплатили миллион, теоретически можете его вернуть:) .Эта сумма есть в справке 2 НДФЛ.

На себя можешь повесить код 2 и код 1 (200+120 тыс) если ЗП повзволят.Посчитайте сумму уплаченного налога15600+26000 с этих 200 тыс.Итого, ваш уплаченные налог д. быть не менее 41600. В этом случае вам вернут его полностью. Если уплаченный налог 30 тыс, то вернут 30, не более. На мужа так же.

Лекарства возвращают по а)рецепт форма 107/у, (гляньте в инете как его формлять)., лучше сделать копии чеков т.к в налоговой их могут продолбить и потом ничего не докажете. Все лечение и код 1 и код 2 это справки от организции+договор+лицензии. Если в справке напишут, что супруг за вас платил, то это пойдет к нему в вычет и наоборот соот-но (вложите копию свидетельства о браке)..Я на своего спихнула все лекарства , включая мои, его собственые анализы, зубы,узи и прочее. На себя взяла его крио и все самое весомое т.к код 2 и некоторые лекарства.. Перенос можно делать только за жилье.Но за жилье можно получить вычет один раз в жизни.

Спасибо за подробности: ) у мужа НДФЛ по справке больше 100 тыс, его денег бы хватило.я ИП ндфл не плачу и не имею права подавать от себя на вычет:(.я поняла- вернем только 40 с копейками. Ну ладно.

Источник: www.babyblog.ru

Как получить налоговый вычет по ипотеке

При покупке жилой недвижимости с привлечением ипотечных денег законодательство РФ предлагает вернуть 2 налоговых вычета:

Как получить налоговый вычет по ипотеке

  1. Основной вычет.
  2. Вычет по ипотечным процентам.

Суть заключается в том, что после приобретения и подписания документов собственности вы вправе вернуть часть потраченных денежных средств.

При официальном трудоустройстве с «белой» зарплаты бухгалтерия перечисляет подоходный налог (13 %) в бюджет. Сотрудник получает з/п с вычетом НДФЛ — налога на доходы физических лиц. В случае приобретения жилья эти деньги разрешается вернуть.

3 НДФЛ второй год квартира документы для налоговой

В казну.ру Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях

При оформлении налогового вычета формируется декларация 3 НДФЛ. Если в течение одного года из налоговых отчислений невозможно погасить налоговый вычет, то формируется перенос вычета на другой год. 3 НДФЛ на второй год по поводу приобретения квартиры заполняется так же, как и в первый раз. Единственным отличием считается указание суммы налогового имущественного вычета.

Оформление 3 НДФЛ на второй год по приобретению квартиры

Декларация 3 НДФЛ представляет собой официальный документ, который сочетает в себе все данные по поводу фактических доходов гражданина, сумме вычета, информацию о совершенном приобретении и пр.

Чтобы оформить данный документ, нужно собрать пакет справок. На основании официальных документов составляется декларация. Как вы понимаете, в декларации должны быть приведены четкие расчеты, которые смогут в дальнейшем указать на сумму налогового вычета. Данные расчеты вы производите самостоятельно, именно по этой причине, мы рекомендуем вам использовать специализированные программы автоматического расчета. Это поможет снизить уровень допущения ошибок.

Если декларация будет составлена с определенными несоответствиями информации, которая находится в предоставленном пакете документов, то в выплате имущественного вычета вам будет отказано.

При наличии своеобразных опечаток в документе непременно нужно будет его переписать, иначе его не примут к рассмотрению к налоговой инстанции.

Документы для оформления вычета

  1. Паспорт. Именно на основании данного документа вы заполняете информацию о декларанте в декларации 3 НДФЛ. Все данные в декларации должны полностью соответствовать данным, которые отображены в вашем паспорте;
  2. Справка 2 НДФЛ. В данном документе непременно указывается вся информация, которая касается доходов физического лица, а также других налоговых вычетов. Данные по справке отображаются в разделе А, где указывается сумма фактического дохода за отчетный период времени, а также в разделе Ж1, где указываются суммы стандартных налоговых вычетов;
  3. Нужно также предоставить пакет документов, которые подтверждают совершение приобретения. Это обязательно договор купли-продажи. В данном документе указывается сумма приобретения, которая и отражается впоследствии в декларации. Также нужно предоставить акт приема-передачи, свидетельство, отображающее государственную регистрацию прав собственности.

3 НДФЛ для пенсионеров при продаже квартиры
Декларация 3 НДФЛ для пенсионеров при реализации недвижимости заполняется стандартным образом. Тем не менее, пенсионеры должны знать о том, что они имеют льготные условия.

3 НДФЛ возмещение за квартиру документы
Возмещение имущественного вычета оформляется на основе декларации 3 НДФЛ. Также, нужно будет предоставить документ, подтверждающий личность, и документы на совершенное.

3 НДФЛ на продажу квартиры несовершеннолетнему
При продаже квартиры несовершеннолетним декларация 3 НДФЛ в обязательном порядке составляется и подается, так как несовершеннолетний получает доход и обязан с него уплатить налог.

Срок подачи 3 НДФЛ при покупке квартиры
При покупке квартиры срок подачи 3 НДФЛ составляет три года. Четких ограничений по сдаче декларации нет. То есть, вы не обязаны документ сдать до апреля следующего налогового.

Источник: vkaznu.ru

Оцените статью
Добавить комментарий