Как написать пояснение в налоговую на требование нарушениях по ст.123 НК РФ о не своевременно произведенном перечислении налога по 6-НДФЛ, ссылаясь на закон.
В расчете 6-НДФЛ строке 120 указана дата 04.04.16 г., а реально было произведено 13.04.16 г.
Ответы на вопрос (1):
26.01.2017, 13:25,
г. Лангепас
В соответствии с пункта 6 статьи 226 НК РФ — налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. За исключением доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты, данные требования также закреплены в указанной норме права.
Соответственно все зависит от даты фактической выплаты дохода налогоплательщику — физическому лицу и вида дохода (в случаи исключения). В случаи если у вас фактически даты выплаты доходов, удержания и перечисления НДФЛ соответствуют требованиям статьи 226 НК РФ, Вы можете сослаться на техническую опечатку, в данном случаи санкции статьи 123 НК РФ к Вам не применят. В противном случаи Вам придется либо уплачивать штраф либо обжаловать штраф в судебном порядке, где придется доказывать отсутствие в ваших действиях такого понятия как «Неправомерность» (незаконность), отраженного в диспозиции ст.123 НК РФ, это сложно придется доказывать наличие законных обстоятельств препятствующих исполнению обязанностей налогового агента к примеру: отсутствия средств, поле подписания платежных документов на выплату с ответственное лицо срочно заболело, либо банк не принял платежки от 04.04. и ответственное лицо по объективным обстоятельствам смогло их подписать только 13.04. и т.д. Естественно все зависит от суммы штрафа, для оценки экономической целесообразности процесса обжалования.
Вебинар «Корректировка 6-НДФЛ. Расхождение выручки в декларации по прибыли и НДС на примере 1С:ERP»
Неправильно указан срок оплаты по строке 120 6-НДФЛ: как правильно поступить при выставлении штрафа ИФНС
Как правильно поступить. Прошла камеральная проверка 6-НДФЛ за 9 месяцев, в неправильно указана дата срока оплаты по строке 120, т.е. в расчете стоит срок оплаты 05.07.2016 г на самом деле доход выплачен 06.07.2016 г и НДФЛ оплачен 06.07.2016 г, ИФНС выставляет штраф 20% от суммы налога, мною предъявлено пояснение и копии плат. Поручений, но ИФНС все равно выставляет штраф. В акте указан срок камералки 04.10.2016 г по 29.12.2016 г. а прислали его 18.04.2017 г.
Как правильно написать пояснение в ФНС по вопросу не своевременное перечисление НДФЛ удержанного с выплаченных доходов?
Как уменьшить штраф за несвоевременное перечисление НДФЛ в налоговую: рекомендации для производителей хлебобулочных изделий
Привлечение к ответственности за налоговое правонарушение в связи с неверным заполнением отчета 6 НДФЛ
Пришло решение о привлечении у ответственности за совершение налогового правонарушения.
05.07.2023 Семинар для налогоплательщиков
Сдан отчет 6 НДФЛ в срок 14.10.2016 года.
Цытата из Решения
«Нарушение не верное заполнение показателей строки 120 (срок перечисления налога).
Дата удержания налога по сроку 01.08.2016 г — срок перечисления согласно расчета 27.07.2016
Дата удержания налога по сроку 31.08.2016 г — срок перечисления согласно расчета 23.08.2016
Дата удержания налога по сроку 30.09.2016 г — срок перечисления согласно расчета 29.09.2016 что противоречит п.6 ст. 226 НК РФ
Данное нарушение влечет за собой ответственность ст. 126.1 НК РФ»
Правомерное ли наказание?
В п.6 ст. 226 НК РФ я ничего правомерного не нашла. Взносы по НДФЛ были внесены ране из собственных средств, что на момент оплаты не противоречило законам перечисления налогов.
Поступила жалоба в налоговую, что мы не устраиваем официально людей.
Поступила жалоба в налоговую, что мы не устраиваем официально людей. Мы приглашаемся на комиссию для дачи пояснения неисполнения обязанности в части перечисления налога на доходы физических лиц. Что написать в пояснении?
Как написать пояснение причины несвоевременного перечисления НДФЛ?
Можно ли расторгнуть договор и как правильно это сделать?
В договоре продажи автомобиля указано, что расчет произведен полностью при подписании договора. Однако реально на момент подписания расчеты произведены не были, а покупатель платить отказался. Можно ли расторгнуть договор и как правильно это сделать?
Суд просит пояснений о выдаче справок и периоде работы в расчете: как и что написать?
Что можно написать в пояснении на возражение на иск. В определении суда предложили пояснить о датах выдачи справок. У меня были предоставлены в суд справки без исходящего номера. На следующий суд я исправила предоставила справки уже с исходящими номерами. Теперь в определении просят письменное пояснение.
Что написать?
Еще просят пояснения о периоде работы в расчете. Я в расчете ошиблась и предоставила период за 5 месяцев, а надо за 6. Исправила тоже предоставила расчет в суд на 6 месяцев. И опять просят письменное пояснение. Что писать? Помогите пожалуйста, как сочинить?
Могу ли я подать декларацию на возмещение?
Вопрос: хочу подать в налоговую на возмещение, но есть загвостка, что официальный заработок и перечисления НДФЛ были в 1 половине года то есть перечисления налога только в первой половине, а лечение (медицинский вычет) было произведено во второй половине года. Могу ли я подать декларацию на возмещение?
Индивидуальному Предпринимателю на упрощенке
Индивидуальному Предпринимателю на упрощенке с наемными работниками налоговая прислала уведомление о предоставлении пояснений по факту неисполнения обязанности в части перечисления налога на доходы физических лиц за 2012 год. На самом деле в 2012 году нарушения были, но к концу года, в итоге, налог уплачен полностью. Помогите, пожалуйста, написать пояснительную в налоговую. Заранее благодарна, Елена.
Источник: www.9111.ru
Уведомление о неисполнении обязанности по сдаче отчетов
При этом идут за 2019-2021 года, отчеты, которые и не надо сдавать:
⚡️НДС упрощенцам
⚡️ЕНВД тем, кто снялся давно с учета
⚡️6-НДФЛ тем, у кого нет деятельности и начисленной заработной платы.
Что нам делать при получении таких Уведомлений?
1️⃣ Не оставляйте без ответа подобные письма, это может привести к блокировке счета, а сил и времени на разблокировку потом уйдет много.
2️⃣ Анализируем, должны ли мы были сдать запрошенный отчет? Если не должны сдавать, какие у нас подтверждающие документы?
3️⃣ Пишем мотивированный отказ о предоставлении со ссылками на нормы. законодательства.
В следующем посте напишу наш вариант ответа про отсутствие обязанности по предоставлению расчета 6-НДФЛ.
Источник: tenchat.ru
Для организаций и ИП введены новые формы уведомлений о непредставлении отчетности
Обновленные формы перечисленных документов вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Поделиться
- 1С и сервисы 26
- WMS система 89
- Бухгалтеру 19
- Маркировка товаров 31
- Новости законодательства 296
- Ответ аудитора 115
- Про торговое оборудование 8
- Справочник 136
- Судебная практика 59
- Услуги программиста 1С 3
Будьте в курсе наших акций и новостей
Источник: tu-don.ru