Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ является обязательным для заполнения документом для тех физических лиц, которые не трудоустроены в какой-либо организации, а работают сами на себя. Также этот документ предназначен и для оформления налоговых вычетов.
- Чтобы бесплатно скачать пустую форму 3-НДФЛ, переходите сюда.
- Чтобы ознакомиться с образцом декларации за 2017 год, кликните сюда.
- Чтобы скачать программу для заполнения 3-НДФЛ, сделайте переход сюда.
- Декларация по форме 3-НДФЛ
- Кому необходимо заполнять
Декларация по форме 3-НДФЛ
Все физические лица, работающие на предприятиях различного рода, освобождаются от оформления и подачи бланка 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, поскольку снимать с их заработной платы подоходный налог и перечислять в систему государственного бюджета обязан работодатель.
Поработать с декларацией и внести в нее данные сотрудникам предприятий потребуется только в том случае, если они хотят сократить размер своей налогооблагаемой базы (например, оформить имущественный вычет).
Внимание! Бланк декларации обязательно должен быть по утвержденной Федеральной налоговой службой форме 3-НДФЛ. Каждый год данную форму немного модифицировали, поэтому использовать нужно версию документа того же года, за который подается отчет или просьба о начислении вычета в налоговые органы.
Кому необходимо заполнять
Что касается физических лиц, то они зачастую не успевают, забывают либо же вовсе не знают о том, что им нужно подать на проверку декларацию, что и является источником проблем с законом. Чтобы избежать неприятных последствий, советуем обратить внимание на то, кому нужно отправлять в налоговую службу бланк:
- Частным предпринимателям. Так как каждый предприниматель — сам себе работодатель, то он обязан не забывать отдавать с общей суммы заработанной прибыли определенную часть государству на НДФЛ. Как правило, данное денежное перечисление осуществляется путем оформления бланка 3-НДФЛ, но это касается только тех индивидуальных предпринимателей, режим налогообложения которых упрощенный.
- Частным юристам. Любой нотариус, адвокат, который работает не на государство, а также какое-либо другое физическое лицо, открывшее частный юридический кабинет и зарабатывающее на этом материальные средства, обязано систематически подавать декларацию и платить налоговые взносы.
- Резиденты, имеющие заработок за границей. Если физическое лицо пребывает в России за один календарный год не меньше 183 дней, а все остальное время находится за границей и зарабатывает там деньги, то в его обязанности входит перечисление с полученной ним суммы в российский государственный бюджет НДФЛ, что как раз и делается при помощи декларации.
- Физические лица, с прибыли которых не был снят НДФЛ. По разным причинам может произойти так, что физическое лицо получило какой-либо вид дохода, но подоходный налог, который по закону должен был быть уплачен с него в государственную казну, не был снят. Например, работодатель выдал заработную плату, но НДФЛ с нее не высчитал. В таких ситуациях нужно не забыть возместить 13% в бюджет, подав налоговую декларацию.
- Физические лица, претендующие на налоговую скидку. В российском законодательстве зафиксирован список расходов, в случае осуществления которых налогоплательщики имеют право компенсировать себе ранее уплаченный подоходный налог. Речь идет о затратах на покупку недвижимости, на стоматологические и другие медицинские процедуры, на учебу и так далее.
Следует отметить, что для того, чтобы узнать классификацию налоговых скидок, правила их начисления и все остальные нюансы, необходимо прочитать в Налоговом кодексе Российской Федерации информацию, касающуюся вычетов. Это статьи с №218 до №221 включительно.
Правила и способы работы с документом
Для начала налогоплательщику нужно определиться с тем, каким методом он будет вносить информацию в декларацию – от руки, используя бланк в бумажном виде, или же на компьютере, работая с электронной версией документа. Каждый способ хорош по-своему, и выбор того или иного метода оформления должен основываться на том, как физическому лицу более удобно это делать.
Если налогоплательщик решил поработать с декларацией вручную, то перед тем, как ее переносить на бумажный носитель, нужно проверить, все ли страницы будут распечатаны на отдельных белых листах формата А4. Например, если титульная страница расположена на одной стороне листа, а раздел №1 на этом же листе только с обратной стороны, то такой вариант размещения неприемлем. Необходимо выделить по отдельному листу для каждой страницы бланка 3-НДФЛ.
Также большую роль при заполнении данного документа от руки играют ошибки. Если физическое лицо даже неумышленно допускает помарку, то тот лист, на котором она сделана, уже не годится. Тогда единственным выходом остается перепечатать страницу бланка, а потом заново указать всю необходимую информацию, которая обязательно должна быть правдивой (то есть все данные должны быть написаны на основании определенной документации).
Что касается оформления 3-НДФЛ на компьютере, то тут может быть два варианта. Первый — это просто вносить данные в бланк, открытый для редактирования в Word или Excel, а только потом переносить его на бумажный носитель, что поможет избежать помарок и ошибок, поскольку их можно мгновенно исправить.
А второй способ – скачать специальное программное обеспечение для оформления декларации. В данной программе, осуществляя переход по различным вкладкам, налогоплательщику понадобится написать некоторые сведения, а некоторые просто выбрать из предложенных вариантов.
До какого срока нужно успеть подать декларацию
Физическим лицам стоит учитывать, что в некоторых случаях тянуть с оформлением бланка декларации не стоит, поскольку у них могут либо появиться проблемы с налоговой инспекцией, а в результате и с законом, либо попросту сгореть право на такую привилегию, как начисление вычета. В связи с этим ниже указаны случаи подачи формы 3-НДФЛ, при которых должны быть соблюдены определенные сроки:
- Налогоплательщик получил доход и должен отчитаться и внести с него налог. Если физическое лицо по нормам законодательства обязано со своей прибыли выделить средства на подоходный налог, то это нужно успеть сделать до тридцатого апреля следующего года после его получения. Например, налогоплательщик продал имущественный объект в 2017 году и должен выплатить налоговый сбор с денежных средств, поступивших ему от покупателя. Он обязан осуществить данную процедуру либо в 2017 году, либо в 2017, но не позднее тридцатого апреля.
- Физическое лицо претендует на возмещение НДФЛ за социальный расход. Что касается порядка предоставления вычетов социального вида, то для того, чтобы все прошло успешно, нужно не забывать о таком понятии, как срок давности. Налогоплательщикам возмещают НДФЛ в случае произведения ими социального расхода, только если бланк 3-НДФЛ был передан в налоговую службу в течение трех лет после оплаты. Данный срок давности распространяется и на некоторые другие виды налоговых скидок (например, инвестиционный вычет).
Есть и такой вид вычета, который может быть предоставлен налогоплательщику в любой момент времени. Это имущественная налоговая компенсация. То есть если физическое лицо вложило материальные средства в покупку дома, например, десять лет назад, а подало форму 3-НДФЛ только в текущем году, то переплаченную часть налога все равно вернут.
Если же физическое лицо вовремя не отправило бланк декларации, то в его сторону будет применено наказание в виде штрафа, минимальный размер которого составляет тысячу рублей. Если налогоплательщику была начислена для уплаты в государственный бюджет определенная сумма, а она так и не была внесена, то он в будущем обязан не только погасить саму задолженность, но и выплатить дополнительно 20% от нее.
Источник: grazhdaninu.com
Все о Декларации 3-НДФЛ
В России налог на доходы обычно уплачивается работодателем с зарплаты работника. Однако иногда человек должен уплатить налог самостоятельно. Для этого ему нужно заполнить и подать специальный документ, который называют налоговая декларация 3-НДФЛ. Но что представляет собой этот документ?
Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ? И какие штрафы предусмотрены за неподачу этого документа? Ниже мы узнаем ответы на эти вопросы.
Налоговая декларация – что это?
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ — это учетный документ, который отражает факт получения человеком какой-либо прибыли в учетном периоде.
Декларация подается в налоговые учетные органы. Она является документом строгой отчетности — она не только фиксирует наличие доходов, но и является основанием для выплаты налога на прибыль.
Виды деклараций
Существует всего 1 вид декларации 3-НДФЛ , который распространяется на все случае относительно получения дохода физическими лицами.
Формат декларации:
- Бумажный формат — бумага заполняется от руки на специальном бланке.
- Электронный формат — декларация составляется с помощью компьютера на электронном бланке.
В каких случаях заполнение декларации обязательно
- Операции с недвижимостью, реализация имущественных прав.
- Получения в дар следующих объектов — имущество, паевые доли, акции, транспортные средства.
- Денежное вознаграждение от лиц, которые не являются налоговыми агентами.
- Выигрыш в лотерею, если сумма выигрыша за год составляет от 4 до 15 тысяч рублей.
- Получение доходов из-за рубежа (акции, ценные бумаги, работа).
Как правильно заполнить налоговую декларацию
Формат декларации
Декларация имеет вид 13-страничного документа, который состоит из основной части и 8 приложений. В основной части указывается технические сведения + информация о налогоплательщике — его имя, тип деятельности, размер доходов, налоги и так далее.
Также главная часть декларации содержит поля, которые заполняются налоговыми органами. В приложениях указываются следующие сведения — информация об источниках дохода, доходы, не подлежащие налогообложению, подсчет вычетов и другие.
Примеры налоговой декларации 3-НДФЛ
Рассмотрим некоторые особенности заполнения полей декларации:
- Номер корректировки — укажите число 0, если Вы подаете декларацию впервые.
- Налоговый период — если подаете за весь год, поставьте число 34.
- Код страны — 643 (код России).
- Код плательщика — поставьте 760, если Вы физическое лицо.
- Личные данные — ФИО, номер паспорта и другие + укажите число 21 (сведения берутся из паспорта).
- Раздел для работника — заполнять не нужно.
- Код вида дохода, код ОКТМО — заполняется на основании классификаторов (можно найти в интернете).
- В Разделе 2 обязательно укажите все доходы + вычеты.
- Приложения заполните в соответствии с источником получения доходов + не забудьте указать вычеты.
Рекомендации по заполнению
Образец заполнения
Бланк
Заполнение в личном кабинете ИФНС
- Получите аккаунт на сайте ФНС, оформите квалифицированную подпись, пройдите авторизацию.
- В главном меню выберите пункты «Декларации» и «3-НДФЛ«.
- Заполните документ согласно инструкции выше, подтвердите его с помощью подписи.
- Подтвердите отправку документа, при необходимости приложите подтверждающие документы.
Заполнение декларации на бумаге
Здесь все просто — Вы заполняете декларацию согласно инструкции выше и подписываете ее с помощью обычной подписи. После этого Вы приходите в налоговый орган или МФЦ в рабочее время и передаете декларацию. При необходимости Вам также нужно будет предоставить дополнительные документы.
Налоговый вычет
По закону в некоторых случаях человек может быть освобожден от уплаты налога на доходы путем предоставления вычета. Основные примеры вычетов:
- Лечение и покупка медикаментов.
- Покупка/продажа недвижимости.
- Операции с ценными бумагами.
- Получение образования.
Факт наличия права на получение вычета нужно подтвердить документально. Например, для получения вычета на лечение Вам нужно передать в налоговые органы чеки на лекарства и выписку из больницы о предоставлении лечения.
Программа по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ
Заполнить 3-НДФЛ Онлайн
Чтобы упростить заполнение электронной декларации 3-НДФЛ, Вы можете воспользоваться программой «Декларация».
Порядок предоставления декларации в налоговую инспекцию
Куда подавать декларацию
- Бумажная декларация подается либо в налоговые органы по постоянному месту регистрации, либо в МФЦ.
- Электронная декларация подается через соответствующую форму на сайте (Госуслуги, Кабинет налогоплательщика).
Документы для подачи
Какие документы нужны для электронного обращения
- Паспорт и ИНН — для всех категорий плательщиков (документы нужны только для оформления).
- Документы о второй стороне сделки — например, название компании-покупателя, ее ИНН и так далее (нужны также только для оформления).
- Копии документов, подтверждающие источник доходов (только при оформлении вычета) — договор купли-продажи жилья, справки о прохождении лечения и так далее (передаются в налоговые органы).
Документы в бумажном виде
Список документов будет таким же, как и в предыдущем случае — паспорт, ИНН, бумаги о второй стороне сделки, копии документов, подтверждающие источник доходов (нужно подавать только при оформлении вычета).
Сроки сдачи декларации в налоговые органы
Сроки сдачи декларации о доходах
3-НДФЛ нужно подать в налоговые органы до 30 апреля года, следующего за отчетным. Например, за 2019 год декларацию нужно подать до 30 апреля 2020 года, за 2020 год — не позднее 30 апреля 2021 года.
Сроки сдачи декларации для получения налоговых вычетов
Получить налоговый вычет с помощью декларации 3-НДФЛ можно в течение 3 лет с момента фактической уплаты налога.
Например, Вы заплатили налог на доход 1 февраля 2020 года, но потом узнали, что можно получить по нему вычет — в таком случае подавать дополнительную декларацию на получение вычета можно не позднее 1 февраля 2023 года.
Санкции за непредоставление налоговой декларации
Обязательно ли подавать декларацию?
Да, если Вы имеете неучтенные доходы в отчетном периоде, то Вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ в обязательном порядке. Ключевое слово здесь «неучтенные»:
- Если Вы работаете по трудовому договору или контракту, то подавать декларацию не нужно — ведь по Вашим доходам перед налоговыми органами уже и так отчитывается Ваш работодатель (он рассчитывает налог, подает отчетность и так далее).
- Обо всех других случаях, когда Вы получаете прибыль, необходимо отчитываться перед налоговыми органами с помощью декларации 3-НДФЛ (список основных случаев мы перечислили выше). Ведь в таком случаете налоговые органы по факту не знают, что Вы получили какую-либо прибыль, поэтому такие доходы становятся неучтенными.
Штрафы за непредоставление 3НДФЛ
За непредоставление 3-НДФЛ вовремя предусмотрен штраф, который рассчитывается следующим образом:
- За каждый неполный месяц просрочки начисляется штраф в размере 5% от фактического налога.
- Максимальный размер штрафа составляет 30% налога.
- Минимальный размер штрафа равен 1.000 рублей.
Санкции за подачу декларации позже срока
За подачу декларации позже срока предусмотрен тот же штраф, что и в предыдущем случае — 5% от фактического налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% налога и не менее 1.000 рублей.
Льготы, как подать на льготы
По транспортному налогу
Раньше по закону все лица, зарегистрированные в системе «Платон» и управляющие грузовиками-большегрузами, имели право на получение налогового вычета по транспортному налогу. Однако 1 января 2019 года этот закон утратил свою силу. Поэтому сегодня получить транспортный налоговый вычет нельзя.
Налоговый вычет за обучение
Вычет предоставляется только на прохождение платного очного обучения. Вычет можно оформить на себя, а также на своего ребенка, брата или сестру. Инструкция:
- Подготовьте копию договора с учебным заведением и чеки об оплате учебы.
- Оформите справку 3-НДФЛ и заявление.
- Подайте документы в налоговый орган любым удобным способом.
Налоговый вычет при приобретении недвижимости
Вычет предоставляется на покупку жилья, а также на проведение коммуникаций, разработку проекта и отделку жилья.
Максимальный размер вычета — 390 тысяч рублей (для погашения ипотечных процентов) либо 260 тысяч рублей (во всех остальных случаях).
Алгоритм подачи декларации стандартный — собираете документы (не забудьте взять договор покупки жилья), заполняете 3-НДФЛ, пишите заявление, подаете бумаги в налоговый орган, получаете вычет.
Налоговый вычет на лечение
Вычет можно получить непосредственно на лечение, а также на покупку лекарств. Для получения вычета нужно предоставить документ из медицинского учреждения о прохождении лечения + чеки на покупку лекарств. Алгоритм получения вычета стандартный — собираете бумаги, заполняете 3-НДФЛ, подаете бумаги в налоговую службу, получаете вычет.
Популярные вопросы
Нужно ли платить налог с государственных пособий?
Нет, социальные пособия не облагаются налогом, однако этот факт должен быть отражен в приложении 4 декларации.
Можно ли распечатать электронный банк, заполнить его от руки и подать в МФЦ?
Да, Вы можете это сделать без каких-либо ограничений.
Если не заполнить декларацию и не платить налог, что будет?
Налог на доход нужно заплатить до 15 июля года, следующего за отчетным. В случае просрочки к основному наказанию (5% за каждый месяц просрочки) добавится дополнительный штраф в размере 20% от суммы налога.
Источник: autopravo.club
О налоговой декларации 3-НДФЛ: правила заполнения в бумажном и электронном виде
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ используется чаще всего индивидуальными предпринимателями, чтобы каждый год давать информацию относительно денежных перечислений в государственный бюджет.
Обязанность по заполнению документа возникает и у простых граждан, получающих дополнительные доходы.
В чём суть документа?
Действующее законодательство РФ определяет порядок, в котором этот документ заполняется. Российские службы разрабатывают подробные инструкции для всех граждан страны.
По своей сути, данный документ – главная отчётная форма для тех, кто получает дополнительный доход не на основном месте работы. В декларации обязательно присутствует информация, касающаяся налоговых скидок и льгот, полученных по отчётному периоду.
Совокупный годовой доход устанавливает для того, чтобы легче было определиться с налоговыми обязательствами.
Для чего нужна форма р14001? Правила заполнения и рекомендации по ссылке.
В данный период включаются доходы по:
- Недвижимости, передаваемой в аренду.
- Продаже транспортных средств.
- Выигрышу в конкурсах.
- Денежным средствам зарубежного происхождения.
- Имуществу, которое было продано.
- Продаже объектов недвижимого имущества.
В каких ситуациях требуется оформление декларации?
- Если человек платит налоги самостоятельно, без участия работодателя.
- Если статус плательщика сменился. Сначала он не был резидентом страны, но потом им стал. И необходимо вернуть налоги, переплаченные в бюджет, излишне удержанные суммы. Появление переплат связано с тем, что ставка НДФЛ становится меньше. Возвращение части трат возможно и в том случае, если работодатели не обеспечили получение стандартных льгот.
- При желании заявить о наличии социальных, налоговых вычетов. К примеру, при расходах по обучению или лечению.
Информация о бланке 3-НДФЛ
Налоговую декларацию обязательно заполняют по форме 3-НДФЛ за тот же период по отчётности, когда заявляют вычет, получают доходы.
В ряде случаев допускается использование в качестве приложений дополнительных доказательств.
Например, это нужно тем, кто из не резидента становится резидентом. Тогда необходимо подтвердить подобную смену.
Как правильно выставить счёт на оплату от ИП и в каких случаях это необходимо? Подробная информация в данной публикации.
На официальном сайте налоговой службы есть специальные шаблоны, позволяющие практически автоматом заполнить всю необходимую информацию.
С помощью программы бланк заполнит любой человек, даже без специальных навыков. Там же есть брошюра, разъясняющая вообще всё, что касается декларации.
В каком порядке лучше заполнить бланк: реквизиты и образец
Из обязательных элементов документа – два раздела, плюс титульный лист. Можно включить и другие разделы, но обычно это делают по желанию.
То есть, если присутствуют расходы с доходами, которые необходимо отразить именно в конкретном блоке информации.
- Лист А – для отображения доходов, полученных напрямую из российских источников. В этом листе не нужно писать о деньгах, полученных теми, кто занимается предпринимательской или адвокатской деятельностью. Для этой информации уже используют лист Б.
Заполняя лист А, каждый из источников средств рассматривают в отдельной графе. Отдельный учёт действует для каждой из налоговых ставок. Суммы из справки 2-НДФЛ берут, когда сообщают о доходах по трудовым, гражданско-правовым договорам. Допускается заполнение нескольких листов А, если данные не умещаются на одном.
Для чего нужна нотариальная доверенность? О правилах составления смотрите по ссылке.
- Лист Б – для переводов денежных средств из-за границы. Но этот лист заполняют только люди со статусом налоговых резидентов РФ.
Заполнение листа Б обязательно для глав крестьянских или фермерских хозяйств, арбитражных управляющих, нотариусов, адвокатов с предпринимателями. Отдельный лист Б составляют для каждого из видов деятельности. При заполнении сразу нескольких листов используют итоговый, чтобы рассчитать общие суммы.
Скачать образец формы можно по этой ссылке.
Ещё есть лист E1. Здесь указывают суммы по социальным, стандартным вычетам. Если их можно предоставить, действуя на основании 218, 219 статей НК РФ.
О порядке подачи документа
Максимальный срок подачи – до 30 апреля, следующего за годом, по которому и отчитываются. Есть лишь некоторые ситуации, когда допускается более поздняя сдача.
К примеру, если иностранец прекращает свою деятельность, а потом выезжает на территорию другой страны.
При возврате налогов, составлении деклараций для вычетов, нет определения по конкретным срокам. Ведь в таких случаях заполнение документа не является обязанностью.
Это право, которым наделяется каждый гражданин. Подают декларации в любое время, даже если календарный год уже закончился.
Главное – максимум на протяжении трёх лет заявить о праве на получение вычета.
Как рассчитать алименты на ребёнка от зарплаты? Инструкция в этой статье.
Вне зависимости от причины оформления, бумаги отдают представителям налоговых служб по месту жительства. То есть, обращаться надо по адресу прописки. Ведь именно по таким объектам ведётся сам учёт.
Исключением из правил становятся только нерезиденты. Они сдают документы по месту проживания.
Как заполнять 3-НДФЛ на обучение?
Для получения вычета за учёбу заполнять необходимо титульный лист вместе с первым и вторым разделом, листами А и Е. Титульный лист включает данные по:
- ИНН налогоплательщика.
- Номеру страницы (001).
- Корректировочному номеру. Он равен 0 при подаче заявления в первый раз.
- Налоговому периоду – 34.
- Категории налогоплательщика. Здесь ставим цифру 760.
- ФИО прописью.
- Актуальному телефонному номеру.
- Достоверности сведений. Ставим 1, если за подачу отвечает сам налогоплательщик.
- Подписи и дате в нижней части.
Далее переходим к листу А. Он посвящён доходам, полученным за период отчётности. Раздел 6 обязателен для заполнения теми, кто трудится сразу на нескольких предприятий, чьи номера ОКТМО отличаются друг от друга.
Сумма вычета пишется для листа E1. Там же считается налог, вместе с вычетом.
Раздел 1 нужен для определения НДФЛ. Она подлежит возврату, либо уплате в бюджет. Налоговая база вычисляется при помощи второго Раздела. И для общего налога по всему доходу, полученному ранее.
Налоговые вычеты
Налоговыми вычетами называют суммы, уменьшающие размер дохода, с которого платятся налоги. Иногда налоговые вычеты обозначают часть подоходного налога, уплаченную ранее, но предполагающую возврат.
На получение налогового вычета вправе рассчитывать каждый гражданин РФ. Для этого и подаются декларации в контролирующие органы.
На что обращать внимание при заполнении?
Только сам налогоплательщик подтверждает, что в декларации указаны полные, достоверные данные. Либо этим правом наделяется законный представитель, на основании соответствующей доверенности.
Для несовершеннолетних законными представителями выступают родители, либо опекуны.
Доверенность требует подтверждения законности со стороны нотариуса.
При наличии законного представителя на первой странице декларации ставят дополнительные отметки:
- Цифру 2 в поле, специально отведённом для этого.
- ФИО лица, который выступает представителем. Данные берутся из документа для удостоверения личности.
В каких случаях форма АДВ-1 обязательна к заполнению? Образец, инструкцию по составлению и рекомендации смотрите по ссылке.
Заполнение документа в электронной форме
Благодаря современным технологиям даже на заполнение деклараций уходит не так много времени, как раньше. В интернете легко найти формы, бланки данных документов.
Для заполнения допускается применять программы по автоматическому бухгалтерскому учёту.
Предприниматель сам выбирает способ заполнения с наиболее удобными характеристиками. Можно справиться с этим и самостоятельно при наличии соответствующих навыков со знаниями.
Уточнённые декларации подаются в случае допущения ошибок, необходимости исправить предоставленную информацию.
Какие документы представляются дополнительно?
На руках у плательщика должны быть две копии декларации. И на каждой странице нужно поставить свою подпись. Можно взять ещё и документ в электронном виде для перестраховки.
Один из печатных вариантов отдаётся инспектору. Второй остаётся у заявителя. На нём ставят отметку о том, что бумаги были приняты в службе. Бумаги сохраняют свою юридическую силу на протяжении трёх лет.
Время экономится благодаря почтовой пересылке. Но такая процедура требует повышенного внимания со стороны граждан. Для этого пользуются конвертами в формате А4.
Обязательное приложение – опись с тем, что находится внутри конверта. Её составляют в количестве двух экземпляров – один для налогоплательщика, а другой – для сотрудника почтовой службы. Оформляются такие письма как ценные.
Главное – сохранить квитанцию, подтверждающую оплату.
Как быть с повторной подачей декларации?
При обнаружении ошибок после камеральной проверки велика вероятность того, что декларацию попросят сдать повторно.
Гарантийное письмо может стать единственным подтверждением оплаты долгов. О том, как его составить и где применять – читайте в этом материале.
Из-за этого увеличивается время, которое требуется для возврата налогов.
В каких ситуациях чаще всего появляются ошибки?
- Потеря документов работниками служб. Но такое случается редко. С любым вопросом надо обращаться только в налоговую службу по месту жительства.
- Неверные реквизиты банковского счёта, который предоставляется для зачисления суммы возврата.
- Отсутствие документов, подтверждающих появление расходов на протяжении года. Или отсутствие информации по целевому направлению расходов.
- Иногда неоднократно возвращают даже сами заявления, связанные с необходимостью вернуть налог.
- Наличие недочётов при заполнении декларации. Тогда из инспекции высылают запрос, в котором просят устранить ошибки.
- Прилагается не полный комплект документов. Обычно такая ошибка связана с индивидуальным характером самих деклараций. В каждой ситуации создаётся отдельный перечень документов.
О проверке и её сроках
Идеальный вариант – когда деньги за налог возвращаются максимум за четыре месяца. Но на практике данная процедура занимает от полугода до года-полутора лет.
Особенно, если декларацию возвращают неоднократно. Камеральные проверки должны длиться не более трёх месяцев, по отдельному конкретному документу.
После завершения проверок налогоплательщику приходит отчёт. В нём указывают, что оплата средств произведена, либо в ней отказано. При этом обязательно указываются причины отклонения просьбы, если это необходимо.
При согласии выплату производят максимум за месяц.
Выводы
Основной формой для отчёта граждан и индивидуальных предпринимателей становится именно бланк декларации 3-НДФЛ.
Указание паспортных данных, ФИО и ИНН обязательно.
То же самое касается прописки, кодов ОКАТО. Необходимо написать о категории, к которой относится сам налогоплательщик, налоговая служба. Наконец, даётся информация обо всех понесённых за год расходах в связи с налоговыми вычетами.
Подача декларации бывает как обязательной, так и добровольной. 3-НДФЛ не подаётся, если продают имущество, находящееся в собственности более трёх лет.
При самостоятельном заполнении документа налоговые инспекторы рекомендуют пользоваться карандашом. Когда проверка заканчивается, всю информацию обводят ручкой.
Ошибки допускают практически все, кто занимается этим вопросом самостоятельно. Но допускается и применение компьютеров для решения этого вопроса. А лучше пользоваться специализированными программами.
Чтобы научиться правильно и быстро заполнять декларацию посмотрите это видео:
Источник: fbm.ru