Если не сдал бухгалтерский баланс

Налоговые органы будут штрафовать организации за отчетность, сданную слишком рано В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект с поправками в НК...

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект с поправками в НК РФ, которые устанавливают штрафные санкции для налогоплательщиков за представление отчетности раньше установленного срока.

Напомним, в настоящее время штрафы за непредставление налоговых деклараций (расчетов по страховым взносам) в установленный законодательством о налогах и сборах срок определяются статьей 119 НК РФ.

Новые нормы предлагают установить штрафные санкции за слишком раннее представление отчетности. Фактически для каждого вида декларации и расчета планируется установить не только предельный срок, а интервалы представления отчетности, отклонение от которых будет считаться налоговым правонарушением.

Инициаторы законопроекта считают, что данная норма должна способствовать более равномерному поступлению отчетности в налоговые органы.

В настоящее время законопроект проходит необходимые согласования в Минфине и ФНС.

Предполагается, что новые нормы будут введены с 1 апреля 2022 года.

Источник: buh.ru

Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в налоговую в 2023 году

Для каждой компании или индивидуального предпринимателя одним из важнейших моментов в работе является сдача отчетов в налоговые органы ― какие были расходы и доходы, все ли необходимые выплаты и вложения оформлены и так далее. Но нарушение сроков отправки документов в инспекцию или полное игнорирование этого процесса ― явление частое. Вместе с экспертом рассказываем, какие штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в налоговую бывают в 2023 году, когда нужно их платить и можно ли избежать наказания.

Выберите услугу, которую хотите получить

Какие бывают штрафы

Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в налоговую разнятся в зависимости от критериев документа. Рассмотрим, какие они бывают, сколько составляют и какими статьями Налогового кодекса России регламентируются.

Сроки уплаты штрафов

Когда налогоплательщик уличен в нарушении, и к нему применимы штрафы за несвоевременную подачу отчетности, он должен действовать быстро, если хочет продолжать свою деятельность. В случае промедления налоговая служба вправе приостановить операции по счету и вынести решение о его блокировке через 20 дней после установленного срока подачи декларации и расчетов по взносам и 6-НДФЛ, если сумма задолженности не менее 3000 рублей.

Важно соблюдать сроки уплаты штрафов за налоговые правонарушения, а именно таким и является несвоевременное предоставление отчетности. Согласно 69 статье НК РФ, уплатить штраф нужно в течение 8 рабочих дней со дня получения требования о нем. Это касается тех случаев, когда инспекция не установила более длительные сроки.

Если вовремя расплатиться не получится, то налоговая начнет принудительное взыскание задолженности. Добавим, что требование считается полученным при вручении лично под расписку, при направлении по почте заказным письмо, а также при передаче в электронной форме по ТКС и при передаче через личный кабинет налогоплательщика.

Если компания или ИП согласны со своим просчетом и не собираются ничего обжаловать с ФНС, то им нужно самостоятельно рассчитать и уплатить штраф. Шаги, которые необходимо предпринять:

  1. Сдать отчетность и уплатить налог.
  2. Рассчитать сумму штрафа.
  3. Перечислить штраф по реквизитам территориальной налоговой инспекции на специальный КБК для оплаты штрафов по определенному виду налога.
  4. Спустя 2-3 недели связаться с налоговой и узнать, поступил ли платеж и отчетность по назначению.

Согласно статье 113 Налогового кодекса России, срок давности при несвоевременной сдаче отчетности начинает считаться со следующего дня после установленного срока ее сдачи.

Избежать ситуаций, когда нужно платить штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в налоговые органы, поможет компания «НеоБух», специализирующаяся на оказании бухгалтерских услуг. Специалисты готовы предоставить помощь в том числе при сложностях с подачей налоговой отчетности. Компания базируется в Москве и успешно сотрудничает с сотнями клиентов.

«НеоБух» охватывает весь спектр бухгалтерского и налогового учета: консультации, ведение, восстановление, представительство в фискальных органах, сопровождение проверок, а также предоставление лицензий на право использования программы 1С:Предприятие.

Специалисты компании на предварительной консультации помогут определить, что вам на самом деле нужно, а за что можно не переплачивать. Для новых и постоянных клиентов предусмотрены различные бонусы, например, месяц оказания услуг в подарок. Каждому клиенту будет назначен менеджер, а также организован доступ в личный кабинет для прямого общения с бухгалтером и оперативных консультаций.

Сотрудничество с компанией «НеоБух» равноценно работе штатного бухгалтера. Но для организации это более выгодный вариант, потому что он обойдется дешевле, чем содержать сотрудников на предприятии. К тому же, не нужно подстраиваться под отпуска и отгулы ― специалисты компании всегда на связи.

Стоимость услуг «НеоБух» ― от 1500 рублей в месяц. Компания предлагает различные тарифные планы как для начинающих бизнесменов, так и для крупных компаний. Если вы затрудняетесь с выбором ― заполните на сайте простую анкету, и вам помогут подобрать удобный тариф. Стоит помнить, что в вопросах сопровождения ИП и ООО, а также ведения их налоговых дел, есть свои различия ― специалисты «НеоБух» готовы по ним проконсультировать.

Как избежать штрафов

Штрафов за несвоевременную сдачу отчетности в налоговые органы можно постараться избежать или уменьшить их.

В первую очередь необходимо правильно оформить подачу налоговой отчетности. Этим напрямую занимается бухгалтерия. Подтверждением того, что все сдано в срок, будет являться документ, формируемый оператором ЭДО (электронного документооборота) или разработчиком бухгалтерских учетных систем. Там указаны дата и время отправки.

Если возможности отчитаться в срок нет, то нужно получить от разработчиков этих программ подтверждающие это письма. До завершения проверки их следует предоставить в налоговую.

Если же техническое уведомление не получилось передать в инспекцию до вручения акта о штрафе, то все равно необходимо обратиться в ФНС с просьбой не применять штрафные санкции. Письмо от оператора ЭДО можно будет показать в ходе этой процедуры.

Можно попытаться решить проблему за 14 рабочих дней, которые инспекция предоставит вашей компании для исправления ситуации. Не обязательно, что она это сделает, но подобные уведомления могут быть, особенно в случае с теми, кто раньше нарушений не допускал.

Источник: www.kp.ru

Как не прогулять годовую отчётность весной?

Весна — наконец-то можно спрятать шубу подальше в шкаф и больше времени проводить на свежем воздухе. На самом деле, нет. Предпринимателей весной ждёт не только хорошая погода, но и отчётность перед государством за прошлый год. Мы подготовили список, он напомнит, какие отчёты за 2016 ещё нужно сдать. Поставьте себе напоминание или отметьте в календаре, чтобы не прогулять.

Какие отчёты сдавать ООО на ОСНО

• До 28 марта успевайте отправить декларацию по налогу на прибыль. Если не успеете в срок, получите штраф — от 1000 ₽. А если инспектор совсем не дождётся отчёта, налоговая может арестовать расчётный счёт и все деньги на нём.

• Декларацию по налогу на имущество отправляйте до 30 марта. За несдачу последствия такие же: не успеете в срок — начислят штраф от 1000 ₽, не сдадите совсем — могут заблокировать счёт.

• Годовую бухгалтерскую отчётность нужно сдать до 31 марта. Она включает бухгалтерский баланс, отчётность о финансовых результатах и приложения, которые можно не заполнять только малому бизнесу : отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Если не сдать, начислят штраф — 200 ₽ за каждый документ.

• До 15 апреля не забывайте подтвердить основные виды деятельности. Для этого отправляйте отчёты в ФСС. Иначе в следующем году повысят взносы на травматизм по максимальному тарифу из вашего ЕГРЮЛ.

Какие отчёты сдавать ООО на УСН

• Если у вас есть недвижимость и у него определена кадастровая стоимость, успевайте отправить декларацию по налогу на имущество до 30 марта. Если не успеете, получите штраф — от 1000 ₽. Не сдадите совсем — могут заблокировать счёт и все деньги на нём.

• До 31 марта нужно сдать декларацию по УСН. Штраф за несдачу в срок — от 1000 ₽. Если не отправить совсем — заблокируют счёт.

• Годовую бухгалтерскую отчётность нужно сдать до 31 марта. Она включает бухгалтерский баланс, отчётность о финансовых результатах и приложения, которые можно не заполнять только малому бизнесу : отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. Если не сдать, начислят штраф — 200 ₽ за каждый документ.

• До 15 апреля не забывайте подтвердить основные виды деятельности. Для этого отправляйте отчёты в ФСС. Иначе в следующем году повысят взносы на травматизм по максимальному тарифу из вашего ЕГРЮЛ.

Какие отчёты сдавать ИП на ОСНО

• До 2 мая подавайте декларацию 3-НДФЛ. Если не успеете в срок, можно схлопотать штраф от 1000 ₽. Если не сдадите совсем — налоговая грозит блокировкой счёта.

• Налоговая очень ждёт отчёт по форме 4-НДФЛ. Точных сроков сдачи нет, рекомендуют сдавать вместе с декларацией о доходах по форме 3-НДФЛ за год — до 2 мая. Если не сдадите, ничего страшного не будет. Налоговая не может оштрафовать за отсутствие декларации 4-НДФЛ.

Какие отчёты сдавать ИП на УСН

• До 2 мая отправляйте декларацию по УСН. Если не сдать в срок, начислят штраф — от 1000 ₽. А если не сдать совсем, налоговая может арестовать расчётный счёт и все деньги на нём.

Какие отчёты сдавать всем работодателям

• Отчёт по форме 6-НДФЛ отправляйте до 3 апреля. Если инспектор не дождётся отчёта, налоговая может арестовать счёт и выписать штраф. Сумма в 1000 рублей вас вряд ли испугает, а вот лишиться доступа к банковскому счёту — перспектива неприятная.

• Справки 2-ндфл за каждого сотрудника отправляйте тоже до 3 апреля. Штраф за несдачу — 200 ₽. Если у вас 1 сотрудник — не страшно, а если 100 — выходит накладно.

При этом, если в справке найдут недостоверные данные — начислят штраф 500 рублей за каждую такую справку. Запомните, к штрафу могут привести не только некорректные суммы в зарплате сотрудника, но и ошибки в данных физлица, сокращения или устаревшие данные.

Как Кнопка готовится к отчётности?

Мы разработали специальные метрики. Они в реальном времени показывают, сколько документов осталось завести в систему 1С, какие задачи нужно сделать, сколько отчётов ещё нужно сдать и когда.

Чтобы метрики стали доступны всем — повесили мониторы на общем скраме. Получился такой календарь онлайн, за которым ежедневно следим всей компанией.

Работа бухгалтеров стала более прозрачной. Бывает, все вместе подключаемся к решению проблемы, если замечаем, что в какой-то команде нагрузка больше, и ей тяжело.

А чтобы бухгалтеры успевали всё делать вовремя, разработчики создали роботов-помощников, они забирают на себя рутину в работе бухгалтера: один распознаёт документы, второй их сортирует, третий проводит банковскую выписку. Почитайте о них в отдельной статье.

Если вы клиент Кнопки — посвятите весеннее время себе или бизнесу. А если ещё не клиент — проверьте, какие отчёты вам нужно сдать или присоединяйтесь к нам 🙂

С Кнопкой не нужно помнить даты и названия отчётов. Заботу о декларациях, налогах и взносах мы возьмём на себя: безопасно снизим налоги, согласуем сумму, сдадим всё вовремя и всегда будем на связи. А если ошибёмся, признаем вину и компенсируем убытки.

Все статьи мы анонсируем в Телеграме . Ещё там найдёте новости, советы и лайфхаки для предпринимателей. Присоединяйтесь 🙂

Источник: knopka.com

Оцените статью
Добавить комментарий