Номер лицевого счета получателя в заявлении на возврат НДФЛ 11 цифр где взять

Образец заявления на возврат подоходного налога Налоговое законодательство разрешает плательщикам НДФЛ возвращать часть налога из бюджета. Для этого в...
Содержание

Налоговое законодательство разрешает плательщикам НДФЛ возвращать часть налога из бюджета. Для этого в ИФНС направляется заявление по установленной форме.

Зачем нужно заявление на возврат подоходного налога?

С помощью заявления, направляемого в налоговую службу, налогоплательщик возвращает из бюджета сумму переплаты по налогу (или сумму налога, излишне взысканную либо подлежащую возмещению).

Один из самых частых сценариев — возврат налога при оформлении налогового вычета, например, имущественного по расходам на покупку жилья и по ипотечным процентам, социального – по расходам на учебу, лечение и т.д. Заявление в этом случае обязательно входит в пакет документов на вычет, который подается в ИФНС.

Чтобы заявить о праве на вычет и вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ, налогоплательщик, имевший налогооблагаемые доходы в предыдущем периоде, должен предоставить в ИФНС декларацию 3-НДФЛ. Заявление на возврат можно приложить сразу, если сумма налога к возврату уже исчислена в декларации, или позднее, когда налоговики проверят приведенные данные и подтвердят право на вычет.

Заявление на возврат НДФЛ

Заполняем заявление на возврат подоходного налога в 2020 году

Заявление состоит из 3-х страниц. Единого порядка его оформления не установлено. При заполнении полей формы следует ориентироваться на сноски в конце бланка, где приведены основные правила внесения данных и кодировки.

Рассмотрим порядок заполнения каждой из страниц формы.

Заявление на возврат НДФЛ: страница 1

На первой странице заявления нужно последовательно отразить:

  • ИНН физлица;
  • номер страницы (001);
  • номер заявления (порядковый номер в текущем году);
  • код налогового органа (можно узнать в ИФНС, куда подается заявление с другими документами на вычет);
  • ФИО налогоплательщика;
  • статус плательщика (при оформлении вычета, оформляемом самим налогоплательщиком — 1);
  • статью НК РФ, на основании которой оформляется вычет (статья 78);
  • факт, что возвращается именно излишне уплаченная сумма налогов (код 1 в ячейках напротив строк «1 — излишне уплаченную» и «1 — налога»;
  • сумму возвращаемого налога в соответствии с декларацией 3-НДФЛ (округляется до целого рубля);
  • налоговый период, за который возвращается налог (например, за 2019 г. период указывается в формате «ГД.00.2019»);
  • код территории по ОКТМО;
  • КБК по НДФЛ, действующий в году, за который оформляется вычет (в 2019 году это код 18210102010011000110);
  • количество листов заявления (003);
  • количество листов документов, прилагаемых к заявлению;
  • код «1» под строкой «Достоверность и полноту сведений подтверждаю» — при оформлении заявления самим физлицом;
  • телефон налогоплательщика.

Отметим, что в заявлении не надо отражать:

  • КПП (поскольку данный код присваивается только юридическим лицам);
  • ФИО представителя в поле «Достоверность и полноту сведений подтверждаю», если заявление налогоплательщик передает в ИФНС сам;
  • при личном заполнении не заполняется графа по документам на представителя;
  • остается незаполненным поле «Заполняется работников налогового органа».

Далее налогоплательщик ставит на странице свою подпись, проставляет дату оформления заявления.

Заявление в налоговую на возврат подоходного налога: страница 2

На второй странице заявления нужно привести банковские реквизиты, на которые ИФНС должна перечислить возвращаемую сумму налога. Для этого следует последовательно отразить:

  • ИНН;
  • номер страницы (002);
  • фамилию и инициалы налогоплательщика;
  • название банка, где у налогоплательщика открыт счет, на который он хочет получить возврат налога;
  • вид счета (например, код «02» указывает, что это текущий счет);
  • БИК соответствующего банка;
  • указание, что счет принадлежит налогоплательщику (проставляется код «1» напротив строки «Номер счета»);
  • далее в ячейки вносится непосредственно номер счета;
  • код «2» в поле «Получатель» указывает, что получателем средств является физлицо;
  • ФИО налогоплательщика-получателя полностью.

Не надо на текущей странице отражать (поскольку все эти данные не для физлиц, оформляющих вычет):

  • номер КБК получателя;
  • номер лицевого счета получателя.

Ставить подпись на втором листе тоже не надо.

Заявление на возврат налога: страница 3

В случае отсутствия у налогоплательщика ИНН, ему необходимо заполнить третью страницу заявления. Если же ИНН физлица указан на первых двух страницах, заполнять страницу 3 не нужно.

  • номер страницы (003);
  • фамилия и инициалы налогоплательщика — как и на странице 2;
  • код документа, удостоверяющего личность (например — «21», российский паспорт);
  • серия и номер документа;
  • орган, который выдал документ;
  • дата выдачи.

Данные документа, который подтверждает личность заявителя, следует приводить в точном соответствии с оригиналом.

Проставления подписи на третьей странице заявления также не требуется.

Посмотреть образец заявления на возврат подоходного налога вы можете ниже. Бланк заявления на возврат налога вы можете скачать по ссылке.

Если вычет оформляется за несколько лет, то за каждый год следует оформлять отдельное заявление, поскольку в нем может быть отражен только один налоговый период.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Источник: spmag.ru

Наименование счета в заявлении на возврат НДФЛ (нюансы)

Наименование счета в заявлении на возврат НДФЛ — в новой форме заявления именно такого реквизита нет. Однако сведения о счете указываются, и должны быть отражены без ошибок, иначе с возвратом денежных средств будут проблемы. Где и как указать сведения о счете в новом бланке заявления на возврат, узнайте из нашей статьи.

Вам помогут документы и бланки:

  • В каких документах указывается наименование счета в рамках возврата НДФЛ
  • Реквизит «Наименование счета» при возврате НДФЛ: на что обратить внимание
  • Итоги

В каких документах указывается наименование счета в рамках возврата НДФЛ

Законодательство РФ допускает возникновение самых разных оснований для возврата НДФЛ. К примеру, данная процедура может быть осуществлена:

  • работодателем, переплатившим НДФЛ с зарплаты сотрудника;
  • индивидуальным предпринимателем, применяющим ОСН и переплатившим (либо ошибочно уплатившим) НДФЛ;
  • физлицом — резидентом РФ, имеющим право на налоговый вычет.

Начиная с декларации за 2020 год, есть возможность подать заявление прямо в составе 3-НДФЛ. Оно приведено в Приложении к разд. 1 декларации.

Ниже остановимся на указании сведений о счете, на который вы хотите получить возврат.

Реквизит «Наименование счета» при возврате НДФЛ: на что обратить внимание

Банковские счета, используемые в РФ, бывают следующих основных разновидностей:

Применяются ИП и юрлицами для осуществления различных хозяйственных операций (расчетов с поставщиками, выплаты зарплаты, уплаты налогов).

2. Текущие или личные.

Применяются физическими лицами для осуществления нехозяйственных финансовых операций (таких как размещение денежных средств для текущего пользования, оплата ЖКХ, услуг связи и иных сервисов, совершение покупок через интернет или по привязанной к счету пластиковой карте).

Применяются юр- и физлицами в рамках осуществления операций по вкладу (пополнение, снятие средств).

В новой форме заявления вид (наименование) счета не указывается, а просто прописывается его номер:

ИП при возврате НДФЛ может указать как расчетный, так и текущий счет. Физлицам, в свою очередь, рекомендуется использовать текущие счета.

Обратите внимание, что депозитный счет может указываться для возврата налога, только если в условиях договора по вкладу есть пункт, разрешающий прием денежных средств на счет от третьих лиц.

О правилах открытия счета через интернет читайте в материале «Возможно ли открыть счет в банке через интернет?».

Образец заполнения банковских реквизитов в заявлении на возврат НДФЛ представлен на картинке ниже.

Чтобы понять, как полностью заполнить заявление на возврат НДФЛ по новой форме, вы можете просмотреть Готовое решение в КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе бесплатен.

В заявлении, подаваемом в составе 3-НДФЛ, указание счета несколько отличается. В Приложении 1 к Разделу 1 данной декларации ней нужно привести:

  • в строке 020 — банковский идентификационный код;
  • в строке 030 — код вида счета: 02 (текущий счет) или 07 (счет по вкладам (депозитам));
  • в строке 040 — номер счета.

Если хотите посмотреть построчный алгоритм заполнения такого заявления, получите бесплатный пробный доступ и переходите в КонсультантПлюс.

Итоги

Денежные средства в виде возвращаемого НДФЛ перечисляются ФНС на счет, указанный в заявлении на возврат налога. Форма заявления с 1 января 2023 года существенно поменялась, теперь в нем такого реквизита как «Наименование счета» нет, налогоплательщик должен указать номер счета, который должен корреспондировать с юридическим статусом заявителя, который может быть простым физлицом или ИП. Кроме того, счет может быть указан непосредственно в декларации 3-НДФЛ при обращении за вычетами.

Источник: nalog-nalog.ru

Что такое лицевой счет налогоплательщика в заявлении

С 9 января 2019 года нужно подавать заявление на возврат налога по новой форме. Из этой статьи вы узнаете, как заполнить данное заявление через личный кабинет налогоплательщика, а также на бумажном бланке.

Если вы подали декларацию 3-НДФЛ и в ней указана сумма налога к возврату, то для получения возврата необходимо заполнить соответствующее заявление. В нём указываются ваши банковские реквизиты, куда будут перечислены денежные средства.

Напомним, что возврат налога должны произвести в течение одного месяца со дня получения инспекцией заявления, но не ранее срока окончания камеральной проверки (письмо Минфина России от 21.02.2017 г. N 03-04-05/9949). По общим правилам камеральная проверка декларации проводится на протяжении трёх месяцев (ст. 88 НК РФ). Возврат налога производят в течение одного месяца на основании заявления. А значит, в общих случаях максимальный срок для возврата налога составляет четыре месяца.

При оформлении заявления программа автоматически подтянет часть данных из личного кабинета.

Согласно Налоговому кодексу, если у вас есть неуплата налога этого вида, пени или штрафы, то сумма по возврату сначала пойдёт на погашение недоимки, а остаток уже можно будет вернуть (п. 6 ст. 78 НК РФ). В нашем случае задолженность отсутствует.

На первом листе отражается общая информация о налогоплательщике:

На втором листе заявления указываются:

Третий лист вы вправе не заполнять, если указываете везде свой ИНН.

Лицевой счет налогоплательщика


Проверка производится по номеру ИНН, СНИЛС или индексу документа (УИН). В случае обнаружения налоговых начислений или задолженностей, вы можете сразу же оплатить их, в качестве платежного средства принимаются банковские карты MasterCard, Visa, МИР. Проверка налогов проводится по базе

(сокращенно – ГИС ГМП).

Как проверить налоги? Для того чтобы проверить налоговые начисления и задолженности Вам понадобится один из следующих документов:

  • ИНН — Идентификационный номер налогоплательщика Узнать свой ИНН
  • СНИЛС — Страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (зелёная пластиковая карточка)

Проверка налогов осуществляется по номеру документа, введенных в соответствующие поля формы поиска.

Какой счет необходимо указывать в заявлении на возврат ндфл

Но как именно его следует указывать?

К примеру, данная процедура может быть осуществлена:

  1. индивидуальным предпринимателем, применяющим ОСН и переплатившим (либо ошибочно уплатившим) НДФЛ;
  2. физлицом — резидентом РФ, имеющим право на налоговый вычет.
  3. работодателем, переплатившим НДФЛ с зарплаты сотрудника;

Важно Пример. “Заявление о предоставлении имущественного налогового вычета”.

Заполняем основную информацию: Пример.

Я, Петров Петр Петрович,

Где посматреть номер счета налогоплательщика?

Ставрополь Бесплатная оценка вашей ситуации

Здравствуйте, Тигран!при возврате переплаты по транспортному налогу, в заявлении нужно указат НОМЕР СЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.ТигранНомер счета — это номер счета в банке, где у вас открыт счет.

Где его можно посмотреть?ТигранРеквизиты вашего счета можете взять в банке.

Инструкция по заполнению заявления на возврат НДФЛ

Если налогоплательщик хочет получить материальную компенсацию напрямую через работодателя, то ему необходимо составить документ на его имя, который разрешено оформлять в свободной форме.Образец для налогового инспектора.

Если физическое лицо на данный момент не работает, например, мать, недавно родившая ребенка, или инвалид с детства, то вычет нужно оформлять непосредственно через налоговую службу.

Однако в данном случае требования к заявлению уже несколько ужесточаются.Независимо от того, кто является адресатом заявления, в документе должен быть указан номер и пункт законодательного акта, которым руководствуется физическое лицо.

Как правило, это статьи Налогового кодекса Российской Федерации под номерами 218, 219, 220, 221.Претенденту на вычет нужно ознакомиться с вышеперечисленными статьями, определиться с тем, на какую из них нужно сделать ссылку в его конкретном случае,

Во всех случаях, когда каким-либо субъектом осуществляется возврат НДФЛ, должна заполняться форма, утвержденная приказом ФНС РФ от 14.02.2019 № ММВ-7-8/[email protected] (приложение 8). она применяется в редакции приказа ФНС от 30.11.2019 № Ниже остановимся на указании сведений о счете, на который вы хотите получить возврат.

Банковские счета, используемые в РФ, бывают следующих основных разновидностей: 1. Расчетные. Применяются ИП и юрлицами для осуществления различных хозяйственных операций (расчетов с поставщиками, выплаты зарплаты, уплаты налогов). 2. Текущие или личные. Применяются физическими лицами для осуществления нехозяйственных финансовых операций (таких как размещение денежных средств для текущего пользования, оплата ЖКХ, услуг связи и иных сервисов, совершение покупок через интернет или по привязанной к счету пластиковой карте).

3. Депозитные. Применяются юр- и физлицами в рамках осуществления операций по вкладу (пополнение, снятие средств).

Заявление на возврат НДФЛ


Количество заявлений на возврат НДФЛ должно быть равно количеству разделов 1 декларации 3-НДФЛ. КБК – код бюджетной классификации.

Каждому налогу и каждому действию с ним (зачету, возврату, перечислению в бюджет) соответствует определенный код КБК. Код бюджетной классификации, указываемый в 2019 году в заявлении на возврат НДФЛ – 182 1 01 02010 01 1000 110.

Примечание: при составлении заявления в произвольной форме, указание КБК и ОКТМО не требуется. Их необходимо указать лишь в заявлении, форма которого рекомендована ФНС (КНД 1150058).

Ниже вы можете ознакомиться с образцами заполнения заявления на возврат НДФЛ при заявлении вычета за лечение. Образец заявления на возврат НДФЛ (произвольная форма) – в формате Word.

Образец заявления на возврат НДФЛ, заполненного по форме, рекомендованной ФНС РФ – в формате Excel.

Что такое лицевой счет налогоплательщика?

Он присваивается каждому гражданину и налогоплательщику РФ, не меняется за всю жизнь ни разу.

Не так все трудно, как кажется.

Вы легко и просто можете получить данный документ.

Причем не важно, о физическом или юридическом лице идет речь!Вам потребовалось узнать лицевой счет налогоплательщика? Где узнать данную информацию? На данный момент существует несколько вариантов решения проблемы.

И каждый гражданин вправе самостоятельно выбирать путь решения задачи.Первый и самый простой — это обратиться с паспортом в налоговые органы вашего района.

Там вам сообщат ИНН. И при необходимости все данные, связанные с вашим счетом налогоплательщика.

Обратите внимание — ИНН является только идентификатором.

По нему происходит поиск счета.

Образец заявления на возврат НДФЛ

Вернуть НДФЛ наличными нельзя; за нарушение срока перечисления налоговый агент уплачивает налогоплательщику проценты, которые рассчитываются за каждый календарный день нарушения срока возврата от суммы несвоевременно перечисленного налога.

90 На основании пункта 1 статьи 231 прошу вернуть мне излишне удержанный из моей заработной платы за январь — июнь 2014 года в размере _______ рублей.

Где взять номер лицевого счета для заявления на налоговый вычет?

Если он сохранился, такую информацию можно посмотреть в нем. 2. В конверте с пин-кодом. Оформленная пластиковая карта передается клиенту банка в конверте, в котором указан пин-код, отделение, выпустившее карту и номер лицевого счета.

Многие хранят его, чтобы не забыть сам пин-код, в этом случае счет можно переписать оттуда. 3. В банке лично. Можно подойти с паспортом в банк, в котором открыт счет (можно обратиться в любой филиал), и узнать у специалиста номер счета, так же можно сразу попросить и остальные реквизиты банка.

4. В он-лайн банке. В некоторых банках есть такие сервисы как он-лайн банк, в котором в разделе со справочной информацией можно найти номер счета и реквизиты банка.

Что такое лицевой счет налогоплательщика

Лицевой счет налогоплательщика

В п. 2 ст. 11 НК РФ дается следующее определение лицевых счетов. Это счета, открытые в органах Федерального казначейства (иных органах, осуществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

Речь идет о счетах, открываемых в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), органе управления государственным внебюджетным фондом РФ. На этих счетах учитываются операции участников бюджетного процесса по исполнению бюджета в рамках их бюджетных полномочий (ст. 220.1 БК РФ).

Заметим, что ни организации, ни ИП и простые граждане участниками бюджетного процесса не являются (п. 1 ст. 152 БК РФ).

Наименование счета в заявлении на возврат НДФЛ (нюансы)

Применяются физическими лицами для осуществления нехозяйственных финансовых операций (таких как размещение денежных средств для текущего пользования, оплата ЖКХ, услуг связи и иных сервисов, совершение покупок через интернет или по привязанной пластиковой карте и т. д.).

Инструкция по заполнению заявления на возврат НДФЛ

  1. Сведения об адресате. Первым делом потребуется обозначить, для кого предназначается заявление. Если это работодатель, то нужно написать его должность, затем название организации, которой он руководит, и после этого его инициалы и фамилию. Если же это налоговая инспекция – то ее номер и адрес;

Образец заявления на возврат НДФЛ

за нарушение срока перечисления налоговый агент уплачивает налогоплательщику проценты, которые рассчитываются за каждый календарный день нарушения срока возврата от суммы несвоевременно перечисленного налога. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей в дни нарушения срока возврата;

Заявление на возврат по декларации 3-НДФЛ

Если вам положен какой-либо из налоговых вычетов, то вы сможете вернуть соответствующие ему 13% налога, уплаченного ранее. Заявляя о своем праве на вычет и возврат, 3-НДФЛ можно сдавать за трехлетний период уплаты подоходного налога: то есть в 2016 году вы вправе представить декларации о доходах за 2013, 2014 и 2015 год, в 2017 — за 2014, 2015 и 2016 годы.

Заявление на возврат НДФЛ

  • собственники жилья (компенсация — имущественный вычет с покупки жилья);
  • лица, оформившие ипотечный кредит (при получении целевого кредита на покупку жилья; имущественный вычет с процентов);
  • лица, оплачивающее обучение (собственное, детей, супруга(и), брата(сестры));
  • лица, оплачивающие лечение членов семьи (супруга, родителей, детей до 18 лет), покупавшие полис ДМС и/или медикаменты;
  • лица, вносящие пенсионные взносы по договору пенсионного страхования (обеспечения) в пользу детей, родителей, супруга или себя.

Что такое лицевой счет налогоплательщика в заявлении на возврат ндфл

Заявление состоит из трех листов. Заполнить нужно каждый. В титульном листе указывают ваши данные и другую информацию о возвращаемом налоге. На второй лист вписывают банковские реквизиты для возврата. Третий лист посвящен индивидуальным сведениям о вас (паспортные данные и место регистрации (прописки)).

Для перечисления налогового вычета при подаче декларации можно ли(см)

Налоговым законодательством данный вопрос, в принципе, не урегулирован, а форма заявления не утверждена никаким нормативно-правовым актом (она, вообще-то, произвольная). Поэтому налоговый орган не проверяет ни достоверность, ни принадлежность указанных в заявлении плательщиком реквизитов счета. Укажите любые — хоть брата, хоть свата, — заявление примут и даже возврат сделают на указанный счет.

Бланк заявление на возврат НДФЛ

Уплаченные ранее налоги можно частично вернуть, согласно Налоговому Кодексу, например, при приобретении жилья по ипотечному кредитованию, за лечение в клинике, обучение детей. Но не все граждане могут воспользоваться помощью государства, а только те, кто уплачивает подоходный налог. Например, люди пенсионного возраста, находящиеся на военной службе, сироты или учащиеся в высших учебных заведениях его не платят, и значит, получить налоговый вычет не могут, и только если они являются резидентами страны.

Источник: nalog-plati.ru

Оцените статью
Добавить комментарий